您好,当时收到发票的时候,是否已经入账?
老师,我7月份买的打印机收到了专票,但7月份我没勾选认证,准备9月份在勾选认证,那我这个分录应该怎么写
老师比如说我8月份的进项发票我再9月1日认证勾选了,可是票我还没有收到,这个账务要怎么处理,分录怎么写
老师,2月份我们购买车,对方票已经开来了,但是没有勾选认证.我4月才勾选认证,请问下我2月,4月份的分录分别怎么写
老师,我有一张7月份的增票进项不抵扣的,7月份账做了,但是因为搞错了没勾选,我在8️认证时勾选了进项不抵扣。还有,在8月份做账的不抵扣发票,因为看错在7月就做了进项不抵扣勾选。这样会不会有问题?
老师,5月供应商有开专票给我,但是我没有认证,也没有进行退税勾选,我是6月才集中勾选5月和,6月的发票的,那么我现在填5月份增值税申报的时候,是不是认证相符的增值税发票都是0,等到7月份才一起填。
老师,电子印章怎么申请?
这题蒙对了,但我不懂原理,销项税我懂咋做,但是这个进项,为啥直接减去了支付设备租赁费13?这个13是价啊,难道不应该算税吗?
老师,2月份的账,最后有收到增值税专用发票,抵扣联,如何做账?课程没教的?
一般纳税人的运输公司出售使用但未抵扣的车辆,如何纳税
老师,我公司23年的净利润是负数,与23年税审(所得税汇算清缴)报表上的净利润不一样,差了6000多块钱,那我24年提取法定盈余公积时,我用24年净利润减区哪个数提取?
老师报个税用模板导入报个税,还用做人员信息采集吗?
老师,我上年度(23年)得未分配利润是负的208万,今年(24年)净利润209万,今年(24年)期末的未分配利润是1万,那我还要按照净利润的10%计提法定盈余公积吗?我要是计提了,法定盈余公积是20.9万,远远大于今年(24年)期末的未分配利润金额!
40+没有会计经验能做会计吗
公司帮客户向供应商购买生产用具,客户将钱对公转给公司,供应商开票抬头却为公司,账务怎么处理呢
2024年1月至12月科目余额表固定资产期初借方余额是固定资产在2023年的净值剪掉累计折旧后的2024年期初的资产净值对吧?
7月份入账了,
您好,当时的账务处理是怎么做的呢?有没有把进项税入账了?
借:管理费用—开办费,借:应交税费—应交增值税—待认证进项税额
我到时候认证之后是不是直接做个转出就可以了,借:应交税费—应交增值税—进项税额,贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额
你好,是的,下面的转出分录正确