你好,按13%的金额申报。
老师,我公司是13%的税率,可是9月份有一张票上的其中一行开成3%的了,我10月份才发现,我应该怎么做账,应该怎么报税呀?
您好,老师,我是一般纳税人,10月份发票发现错误,有个产品应该是9个点税率,开成3个点的税率了,当月报税的话怎么处理呢?
老师,我们9月份收到一张房租增值税发票,但是房租应该是在10月份付,但是我现在做9月份的账,需要抵扣这张进项税额,那么我9月份的分录怎么做?
老师,今天才发现1月份开的税票其中有一项税率错了,(正确:13%,错误:9%),对方已经认证了,这个我应该怎么处理?
老师22年我们开了一张销售发票,税率6%,这个月发现税额应该是13%,所以做了红冲,有开了13%的蓝字发票,税率是有差的,怎么做账,10月份申报的时候怎么做
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
做账也是按照13%做吗?我在电子税务局上申报不了呢,我应该怎么填表呢
是的,因为和发票不一样会出现比对异常,去大厅消除异常就行了
必须去大厅吗,自己在电子税务局能操作吗
要去大厅才能行的
谢谢老师
不客气,方便请五星好评,谢谢。