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老师22年我们开了一张销售发票,税率6%,这个月发现税额应该是13%,所以做了红冲,有开了13%的蓝字发票,税率是有差的,怎么做账,10月份申报的时候怎么做

2023-09-15 13:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-15 13:46

借应收账款负数 贷主营业务收入负数, 应交税费负数 借应收账款, 贷主营业务收入 应交税费 6%服务里面填写负数, 13%里面填写正数

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2023-09-15
你好你申报时候这个9% 一栏是负数,这个13% 一栏,按发票对应填写就可以,主表销项税额,是合并之后的
2021-07-30
您好。。您13的税率是属于开错的吗?正常应该开9是吗?
2022-02-17
你好,按13%的金额申报。
2020-10-09
你好,直接按照开的发票做账就行。
2024-05-31
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