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老师,我们9月份收到一张房租增值税发票,但是房租应该是在10月份付,但是我现在做9月份的账,需要抵扣这张进项税额,那么我9月份的分录怎么做?

2021-10-09 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-09 11:29

同学你好 可以在做成9月的费用,挂其他应付款等,10月份付钱把这个负债冲掉就行

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快账用户6999 追问 2021-10-09 11:34

那分录就是: 借:管理费用-房租费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款

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齐红老师 解答 2021-10-09 11:35

嗯嗯,就是这样做,下月付时冲掉其他应付款

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快账用户6999 追问 2021-10-09 11:35

好的,老师,我知道了,谢谢!

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齐红老师 解答 2021-10-09 11:41

嗯嗯,不用客气的呢~

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同学你好 可以在做成9月的费用,挂其他应付款等,10月份付钱把这个负债冲掉就行
2021-10-09
你好,租赁期从几月份开始。
2021-09-27
这个只有更正申报9月的增值税了。10月勾选,在10月申报抵扣
2023-11-02
同学您好,这是不可以抵扣的,您是10月份的时候才是一般纳税人的
2020-11-09
你好 你内账的话 一年的租期。 你可以做 借预付账款贷银行存款 按月做:借管理费用-租赁费贷预付账款 你就按月来做费用 不管是否有收到发票 先做到当期去
2020-11-09
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