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老师,我们是10月份交公司房租,然后物业9月就给开出来了增值税专票,我是10月交房租,但是提前收到了票,需要在9月份里做什么账务处理么?

2021-09-27 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-27 15:48

你好,租赁期从几月份开始。

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快账用户5598 追问 2021-09-27 15:54

我们应是10月份缴纳下季度的(2021.10-2021.12),但是物业9月份就把票开出来了

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齐红老师 解答 2021-09-27 15:59

你好,九月份不用做账的。q

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快账用户5598 追问 2021-09-27 16:00

哦,就是哪个月用这张票抵扣了,哪个月再入账是吧?

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齐红老师 解答 2021-09-27 16:05

你好,你十月份开始做就可以的,十月份的时候借管理费用,应交税费待认证贷预付账款。

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你好,租赁期从几月份开始。
2021-09-27
同学你好 可以在做成9月的费用,挂其他应付款等,10月份付钱把这个负债冲掉就行
2021-10-09
您好,是的,是这个意思的
2022-11-18
借预付账款借主营业务成本负数,借主营业务成本贷预付账款。
2022-12-13
你好; 收到发票 了   你这个把发票原件附你 8月里面去 。   9月和10月用发票复印件即可。 不单独处理分录了   10月计提费用即可 
2021-11-16
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