你好,是什么原因导致预付账款是负数1000,而实际不欠呢?(产生这个差异的原因是什么)
之前预付账款是负数1000,走账,实际不欠,怎么做分录冲
之前会计预付负数55146元,表示欠款,现在还款20000转固定资产,不知怎么做到付了20000后,还欠35146元,会计分录
给别的公司付预付账款,这个公司之前有欠我们款,之前做的是应收账款,现在要冲掉怎么做分录呢?
老师好!请问之前支付了预付账款,次月客户给开了发票,冲掉之前的预付账款,分录怎么做才规范啊
预付账款不够冲销,实际数大过借方余额,也没有银行存款支出,分录怎么做?
你知道北京建筑行业的增值税税负和企业所得税税负大概是多少不
老师你好,比方在科目汇总表中其他应付款是-3 存货是 -8 其他应收款是6 在资产负债表里可以表现为,其他应付款是8 其他应收款是9 这样是不是资产负债表里就没有负数了,这样合理吗
做一家商贸公司的外账,货物入库后没做入库单,出库也没做出库单,就根据发票做了分录可以不
非营利性组织会计制度,在2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录二级科目金额录入错误,且录了一笔管理费二级科目,想在第二年度冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录具体要怎么做呢
请老师详细教我算员工的五险一金,怎么计算,公司交多少,个人交多少,如何做会计分录,请老师详细的教我,我是新手小白
2024年12月份做了一笔计提分录为借:管理费用-职工工资 贷:应付工资,在2025年1月份时发现分录做错了想冲红重记,因为是跨年度了,那么这笔分录要怎么做呢
出口销售商品质量问题扣款的需要开负数发票冲减营业额吗?
老师好,去年盘点数和账面数不相等,没处理好就年结封账了,做年报了,现怎处理
车辆保险里的车船税可以企业所得税前扣除吗
建筑行业分项目核算增值税,如果有留底,不能计算出每个项目的增值税,如果没有留底,是不是就能准确算出每个项目未交增值税。这样理解对吗?
账不平,怎么调
之前预付账款是2000,没发票,怎么结平
你好,是什么原因导致预付账款是负数1000,而实际不欠呢?(产生这个差异的原因是什么) 我需要知道差异原因,才知道该如何调整的 如果不知道原因,只是账不平,这样等于没有说明原因,是无法调整的
没发票,没结转
走账,是不是用不实际的搞
你好,之前预付账款是2000,没发票,怎么结平 根据你这个描述,做无票购进处理,这样预付账款就可以结平了
会计分录
你好 借:库存商品等科目 贷:预付账款