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之前预付账款是负数1000,走账,实际不欠,怎么做分录冲

2020-10-08 17:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-08 17:53

你好,是什么原因导致预付账款是负数1000,而实际不欠呢?(产生这个差异的原因是什么)

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快账用户4993 追问 2020-10-08 19:52

账不平,怎么调

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快账用户4993 追问 2020-10-08 19:53

之前预付账款是2000,没发票,怎么结平

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齐红老师 解答 2020-10-08 19:53

你好,是什么原因导致预付账款是负数1000,而实际不欠呢?(产生这个差异的原因是什么) 我需要知道差异原因,才知道该如何调整的 如果不知道原因,只是账不平,这样等于没有说明原因,是无法调整的

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快账用户4993 追问 2020-10-08 19:55

没发票,没结转

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快账用户4993 追问 2020-10-08 19:56

走账,是不是用不实际的搞

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齐红老师 解答 2020-10-08 19:58

你好,之前预付账款是2000,没发票,怎么结平 根据你这个描述,做无票购进处理,这样预付账款就可以结平了

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快账用户4993 追问 2020-10-09 08:51

会计分录

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齐红老师 解答 2020-10-09 08:54

你好 借:库存商品等科目 贷:预付账款

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你好,是什么原因导致预付账款是负数1000,而实际不欠呢?(产生这个差异的原因是什么)
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