同学你好 借:固定资产20000 贷:预付账款20000
之前会计预付负数55146元,表示欠款,现在还款20000转固定资产,不知怎么做到付了20000后,还欠35146元,会计分录
老师早上好,去年老板从他朋友那里买了6万元的固定资产,没有发票也没付款做的应付账款,会计上已经做账计提折扣1万了,汇算清缴也调增了计提的累计折旧1万,现在老板经营不下去了,把固定资产还给他朋友抵扣这个欠的应付账款,我这个会计分录怎么做啊?做固定资产清理,不就有1万的营业外收入要交所得税?我之前汇算清缴已经调增了一万了
学校改造工程已竣工决算,以决算价入固定资产。还有部分欠付工程款也已列固定资产,然后挂在其他应付款,我是借,固定资产,贷,其他应付款。现在要用以前年度拨来的项目资金支付,但在年终已转入累计盈余,分录要怎么记?预算会计又要怎么记?
库存现金1000短期借款20000银行存款20000应付账款6000应收账款其他应付款4000其他应收款2000应交税费2000原材料30000实收资本80000生产成本2000资本公积5000库存商品10000盈余公积3000固定资产50000资产合计120000权益合计120000 .从银行提取现金2000元,以备零用; 2.收到投资人投入的资金50000元,存入银行; 3.以银行存款2000元,缴纳上个月的应交税金; 4.购买材料一-批, 价款5000元,材料已经入库,款项未付; 5.用银行存款支付前欠购料款6000元; 6.收回购货单位前欠的货款5000元,存入银行; 7.从银行取得6个月的借款20000元,存入银行; 8.以银行存款10000元购买设备一台;9.将资本公积4000元转增资本; 10.采购员预借差旅费1000元,以现金支付;11.销售产品- -批,价款6000元,收到款项存入银行; 12.将多余现金1000元存入银行。要求:(1 )根据该企业期初资产负债表的账户余额开设账户,并登记期初余额。 (2)根据4月份发生的经济业务,采用借贷记账法编制会计分录。 (3)根据所编会计分录登记上述开设的账户中。 (4)期末结算每个账户的本期发生额和期末余额。 (5)根据全部账户的月初余额、本月发生额和期末余额,编制发生额和余额试算平衡表。
去年买设备,支付了预付款,我因为当时不知道怎么做固定资产(想着只有一部分金额,不懂预算会计怎么录入固定资产,以什么金额录入),所以做成了其他应收款,今年已经支付了尾款,还有一部分质保金未支付,请问我现在怎么做账,既能起到修改去年这笔错账的目的,又能把今年的账做了,把固定资产做进去。
公司办的微信支付宝收款码,银行要暂扣手续费,次月返还,怎么做账务处理
去年11月有笔费用没有勾选抵扣,费用不能跨年,不能记入2025年的费用是吗?
老师,公司注册资金200万,应该是货币出资50万,无形资产出资150。但是现在无形资产评估152万,无形资产按多少入账呢
你好,发票系统查看到2月份有二手车销售发票,公司人员未收表以此发票。这个怎么处理报增值税报表
一般纳税人收到普票都是关于公司后勤采买之类的一些费用,这些费用直接 借费用贷成本就行了么
老师!如果注销营业执照的话!账面上员工工资没有发放完,能注销吗?
老师,你好,我们是国企单位,收购了一家子公司,2022年就由我单位经营了,24年收购手续才走完,给对方赔偿了22年~23年运营补偿费800万(评估公司定的),只有合同,合同里写的是运营费,没写补偿或赔偿,可以按补偿费走吗?
老师,小规模纳税人3月开了1%税率的普票。3月还可以身为一般纳税人吗
老师,公司注册资金200万,应该是货币出资50万,无形资产出资150。但是现在无形资产评估152万,无形资产按多少入账呢
老师,填写工商年报时,有生育保险这一栏需要填写,但是实际缴纳时,只有基本医疗保险和大额医疗保险,那生育保险的基数和金额要怎么填呀?
因为之前会计用预付账款的负数表示应付,这样做没体现还了2万
你这样冲销了预付的负数余额呢
不好冲,有几笔搞的
预付账款可以按照供应商明细核算 这样同一个供应商的就可以冲销了
怎么冲销
借:固定资产20000 贷:预付账款20000
期初是负数,表示应付,现在付款了,做借固定资产贷预付账款正数,是银行存款付的,这笔账借预付账款正数贷银行存款,这样等于冲不到
预收账款负数说明是借方余额 目前的分录在贷方发生额 当然可以冲借方余额的