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老师好!请问之前支付了预付账款,次月客户给开了发票,冲掉之前的预付账款,分录怎么做才规范啊

2021-07-21 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-21 15:33

借预付账款贷银行存款 次月借库存商品贷预付账款。

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快账用户9956 追问 2021-07-21 15:36

不是商品,是支付的腾讯云服务费,那就是借:管理费用 贷:预付账款 对吗?

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快账用户9956 追问 2021-07-21 15:37

摘要怎么写才规范呢?

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齐红老师 解答 2021-07-21 15:40

借预付账款贷银行存款,预付服务费 次月,借管理费用贷预付账款。收到服务费发票

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快账用户9956 追问 2021-07-21 15:42

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-21 15:45

不用客气,工作愉快。

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借预付账款贷银行存款 次月借库存商品贷预付账款。
2021-07-21
先做预付账款,等发票来了再冲销预付账款
2021-09-16
借:以前年度损益调整- X 科目,贷:预付账款,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用
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