你好,这个是购买货物的吗?如果是的话,借库存商品贷银行存款5000正常做账,没有发票的那一个也正常做,但是不允许抵扣所得税。
老师,我给一个客户开票5000元,应该是借应收账款5000元,然后客户付钱给我,我就应该贷应收账款5000元,假如这个客户只有这一笔业务,借贷的本年累计都是5000元。现在,客户给我付钱6000元,多付1000元,属于客户多付款,需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元,贷银行存款,但是我发现我做的这个分录不对啊,因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢?
老师,请问一下之前挂了一笔的预付账款,现在银行又支付客户5000元,发票只有4000元我该怎么做账
老师我支付对方一笔3000元的款,做账挂了预付账款,3年了要不到发票,应该怎么冲回
老师,2021年月前台员工预支一万元备用金,之前的会计又没有把这一笔备用金计提挂账,总共是一万,前台备用金代客人付款1796消费款,实际收回来的现金只有8204元,请问老师,我现在要如何做账才能平呢
老师,2021年月前台员工预支一万元备用金,之前的会计又没有把这一笔备用金计提挂账,总共是一万,前台备用金代客人付款1796消费款,实际收回来的现金只有8204元,请问老师,我现在要如何做账才能平呢 账面是没有做过这笔-其他应收款-借支备用金的
老师,公司购进的预付卡销售和充值的普票,这个怎么做写?
进入个税软件,把年终奖和当月工资加一起在工资薪金里面申报可以吗?还是要单独申报全面一次性奖金呢?
请问年终奖可以计入当月工资申报个税吗?
处理实木家具车间机床一台,原值600000元,累计折旧542357元,净值57643元,用现金支付清理费用500元,收到处置款33900元,发票显示处置金额30000,销项税3900元,处置完毕后结转处置损益。写会计分录,分为4步:转销、收入、清理费用、结转损益。
处理实木家具车间机床一台,原值600000元,累计折旧542357元,净值57643元,用现金支付清理费用500元,收到处置款33900元,发票显示处置金额30000,销项税3900元,处置完毕后结转处置损益。写会计分录。
你好,白天有工作有社保有个税,晚上还有个工作,不交社保发现金,白天那公司能查到我有晚上这个工作吗
提示这个信息需要我们做什么吗?
老师,一般纳税人,注册资金是1008万,现在想减资到710万,前期已实缴510万,2个股东,比例65%/35%。去年交了100万,交的是50万+50万.想着后面还要交,比例就没细分,现在要减到610万,那这钱怎么弄?
一个银行8651转账到另外一个银行7651记账凭证怎么写,摘要如何写
个体户一年开了350万的发票,前三个季度是核定征收最后一个季度开了85万变成查账征收了!成本费填的百分之95最后一个季度交了900多的个税8000多的增值税!现在是税务局让把成本填到百分之90需要补税吗
是油卡充值
你好,你现在消费了多少?
不知道消费了多少,开回来4000的发票
之前是开进来一张汽油的发票,没有银行支付,前任会计挂预付账款是错的吧,预付是针对银行支付,该挂应付账款才对啊
借预付账款贷银行存款5000以后消费了多少,你做多少费用就可以了。
剩余的消费了之后,你让对方给你开一个1000的就行。
我知道啊,不知道怎么做账啊,现在
你好,借预付账款,贷银行存款。
如果你没有设置预付账款这个科目,应付账款也可以的。应付账款在借方有余额,和预付账款是一样的。