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老师,2021年月前台员工预支一万元备用金,之前的会计又没有把这一笔备用金计提挂账,总共是一万,前台备用金代客人付款1796消费款,实际收回来的现金只有8204元,请问老师,我现在要如何做账才能平呢

老师,2021年月前台员工预支一万元备用金,之前的会计又没有把这一笔备用金计提挂账,总共是一万,前台备用金代客人付款1796消费款,实际收回来的现金只有8204元,请问老师,我现在要如何做账才能平呢
2023-06-21 20:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-21 20:54

您好,现在的银行账户余额和账上的银行存款的余额一致吗?

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相关问题讨论
您好,现在的银行账户余额和账上的银行存款的余额一致吗?
2023-06-21
您好,那之前的银行日记账怎么能和银行对得上啊,目前我们账务账上的银行余额是不是跟银行一样的啊
2023-06-23
是的,是这样填列的
2022-05-24
你好!增加其他应收款二级科目把其他应付款甲得金额转出去
2021-04-05
您好,1.写餐费,但没有发票在年度汇缴时纳税调增 2.分录对的,季末明细账 备用金有10万余额,说明20王总已拿发票过来了,只要再提供10万的成本发票就可以了。 3.年末就是还5万回来就好了,其他应收款 -王总 这个往来余额就平了
2024-09-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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