需要购软件后从新建账 ,建议是这样,那这个接着之前做就可以,要从6月开始做 ,接着上个会计做就可以
老师,如果一个一般纳税人公司有将近3个月没人做账。现金账也是乱的,我需要从哪里做,是从新从这个月做还是要从6月开始做啊?主要是它前面数据不全,只有手工登记日记账这些,其他都没有。现在只有一个外账会计在负责报税还有做与发票有关的账,其他的都没有做。我需要购软件后从新建账吗?这个是一家商贸公司,还有物流公司
老师,我们公司只有40个人,需要缴个税的比较,我接手会计工作的时候,发现他们从开业到现在一年多,工资表都从没有做个税,是私企,我发现工资超过5000元的个人只有7个人。请问不做个税有影响吗?如果从我接手开始要求他们做个税,这样个税这一块我后面应该怎么操作,?
我兼职一家公司的内账,这个公司是新公司,有对公账户,平时货款都是走公账,公司的日常开支是其中一个在公司管理业务的股东从对公账户转出来他私人账户再支付的,他没有对自己取出来的钱做一个记录,请问我如果进这个公司兼职内账的话,我需要要求这个股东从公账上面取出来的钱做手工登记表做流水账吗
老师,请问一下:今天刚接的新公司的账,这个公司从去年6月开始,银行往来业务特别多,而且金额也比较大,之前的会计没有做过账,税务零申报,财务报表里只有应收账款,其他应付款,利润分配有金额,其他都是空的。 现在我接手之后是不是要补做以前的账,补做会不会影响去年的汇算清缴? 还是就从现在开始做账?
请问一下,我公司2022注册,2022年一直都做有工资正常做账正常申报,但是2023年到现在没有业务发生,没有做账税务都是0申报,现在从5月开始有开发票,请问这个账本记录要怎么衔接啊,要把前面没有做的账重新做了(每个月就随便做个工资),申报也要更正呢还是怎么弄
老师,季度申报主表时打开第11栏已填写了很大金额,不是本季度实际销售额,如果申报还用把这个金额改成实际金额吗?
初会报完名,交完费,发现电子邮件错了个数字,有事吗
初级会计缴费成功后发现学历和学位信息没有填,有影响吗
新开业公司资产总额为0,税务申报不能通过要怎么处理
老师好!请教老师,2021年的银行的贷款收入,三年后套用桂惠贷政策获得财政贴息,为什么银行还要再向企业开具贷款服务发票?因为企业第一笔贷款利息都没有变动。这样,企业的这张费用发票对应哪一笔利息支出?
老师问一下,小规模季报时,报增值税申报表里销售收入按照开发票1%计算写还是按照3%写
2500斤除百分之二十的损耗是多少
我们公司是供货方,购买方以信用证贷款从银行直接支付给我们大部分货款后,银行给我们来了一张利息发票,贷款方不是我们,这合理吗
资料一:2×20年12月31日,甲公司以银行存款15000万元购人一栋写字楼供行政管理部门使用。该写字楼预计使用年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。资料二:2×21年12月31日,甲公司将写字楼出租给乙公司并办妥相关手续,租赁期为3年,年租金为800万元。甲公司对出租的写字楼采用成本模式进行后续计量,该写字楼的预计使用年限、预计净残值和折旧方法与固定资产相同。资料三:2×22年12月31日,甲公司收到当年租金,存人银行。经减值测试,该写字楼可收回13200资料四:由于甲公司所在城市存在活跃的房地产市场,该写字楼的公允价值能够持续可靠地取得,2×23年1月1日甲公司决定将投资性房地产的计量模式从成本模式变更为公允价值模式,当日该写字楼的公允价值为13280万元。资料五:2×23年6月30日,该写宇楼的公允价值为13340万元。甲公司按净利润的10%提取盈余公积,不考虑相关税费等其他因素。要求(6)编制2×23年6月30日甲公司确认公允价值变动的会计分录。
资料一:2×20年12月31日,甲公司以银行存款15000万元购人一栋写字楼供行政管理部门使用。该写字楼预计使用年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。资料二:2×21年12月31日,甲公司将写字楼出租给乙公司并办妥相关手续,租赁期为3年,年租金为800万元。甲公司对出租的写字楼采用成本模式进行后续计量,该写字楼的预计使用年限、预计净残值和折旧方法与固定资产相同。资料三:2×22年12月31日,甲公司收到当年租金,存人银行。经减值测试,该写字楼的可回收金额13200资料四:由于甲公司所在城市存在活跃的房地产市场,该写字楼的公允价值能够持续可靠地取得,2×23年1月1日甲公司决定将投资性房地产的计量模式从成本模式变更为公允价值模式,当日该写字楼的公允价值为13280万元。资料五:2×23年6月30日,该写宇楼的公允价值为13340万元。甲公司按净利润的10%提取盈余公积,不考虑相关税费等其他因素。要求4)计算22年12月31日甲公司应为该投房地产计提的减值损失金额,并编制甲公司确认租金、计提折旧和计提减值的会计分录。(S)编制23年1月1日甲公司变更投房计量模式的分录
老师,问题前面数据不全啊。只有到6月份的现金账,其他都没有数据。我需要从新做吗?就是现在把所有数据整理出来从10月开始做账
它这里有三个公司,我是需要建立三套账吗?一个物流公司,一个商贸公司,一个酒厂
谢谢老师,麻烦您了
我是需要建立三套账 ,。。。。。都是一般纳税人吗?都是查账?之前账需要补齐才可以这个
要不税局稽查你们没有数据这个是有罚款的之前查账没有数据话
但是有外账会计在做的,我做内账。所有有票没票的都要做,外账会计只做有票的
你做内账话,这个你们老板要求啥,是不是需要补齐之前还是可以之前不管,直接管现在的,要是直接管现在,就盘点做期初不平填写未分配利润下面
谢谢老师,期初不平填写是什么?第一次接触啊,我还以为是要整理数据把所有的账做平以后调整实收资本呢
利润分配未分配利润这个下面,
好的,老师。谢谢
还有这个是做一个账还是分开做3个,你问下你老板,内账是看老板
好的,谢谢老师
好的,我先回复别的学员了