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老师,请问一下:今天刚接的新公司的账,这个公司从去年6月开始,银行往来业务特别多,而且金额也比较大,之前的会计没有做过账,税务零申报,财务报表里只有应收账款,其他应付款,利润分配有金额,其他都是空的。 现在我接手之后是不是要补做以前的账,补做会不会影响去年的汇算清缴? 还是就从现在开始做账?

2022-09-22 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-22 16:52

 你好;   你是内账还是外账的; 意思 外账里面报表都是0 报的吗   

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快账用户7712 追问 2022-09-22 16:54

嗯,外账都是0报的 基本户出入的是不是要做到外账上?

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齐红老师 解答 2022-09-22 16:59

你好; 那你 盘点数据 在22.9月来建账哈; 用截止到 8月末的数据   

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快账用户7712 追问 2022-09-22 17:01

那之前的款项不做账吗?都是支付的工程款,不挂账后期怎么办?

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快账用户7712 追问 2022-09-22 17:03

哦,明白了,就是把之前的数据盘点一下直接挂到财务报表里,然后从22.9月开始做账,是不是这样?

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齐红老师 解答 2022-09-22 17:04

 你好;  是的; 你才能开始做账的; 是的  

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相关问题讨论
 你好;   你是内账还是外账的; 意思 外账里面报表都是0 报的吗   
2022-09-22
你好 因为你去年8月开始做的税务报道 ;因为你要报2020年的年报 和汇算; 所以建议你把2019年年末的数据整理好 来作为2020年1月的期初建账 ; 然后 按月做账 把2020年的业务都补做了 。这样你才好报年度汇算的明细表
2021-04-11
1.是的,2个人做福利费,这个涉及以前年度的费用做以前年度损益调整,本年的直接入 ,跨年了你这个2019年费用很多吗?
2020-09-16
第一情况,要根据银行回单和对账单问清原因,补一下凭证,如果对方不配合,你直接把银行金额写对了,用其他应付款做个平衡调整。之前的账你就不方便管了,后面的账做对了。 第二个情况,把今年的银行对账单理一下,按实际发生做一个凭证并计税,在十一月申报完整。
2022-11-27
同学稍等,我先看看
2024-01-09
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