您好 ,您需要入账的,您收到红字发票做原来的分录一模一样,金额负数, 然后按照正确的发票再入账
收到供应商上个月开来的普票已经做账了,本月要退回重开,需要对方把红字发票一起寄给我吗
老师,请问供应商上个月开的普票开错了,上个月我们已经入账,本月退回去他重新开,那对方开的红字发票我们需要入账吗?
老师,请问下,供应商上月开给我们的发票,我们已做账未勾选未抵扣,先对方要开红字发票,我们需要把发票退回去吗?
供应商上个月给我们开了一个发票,我们已经抵扣了,这个月说他们大类开错了,让我们开了红字增值税专用发票信息表,开错的发票对方要回了,之前做的账后面可以付上新开的发票吗,或者需要重新怎样做账
供应商上个月给我们开了一个发票,我们已经抵扣了,这个月说他们大类开错了,让我们开了红字增值税专用发票信息表,开错的发票对方要回了,之前做的账后面可以付上新开的发票吗,或者需要重新怎样做账
同时购买AB两种商品,买A送B,AB都需要发票吗
老师,一般纳税人购进的二手车发票上没有税额,只有15000,卖出时公司没有开发票只有二手车市场开的发票,报增值税税率应该是多少?卖出价时5000,销项税怎么算?卖出分录怎么写?
老师 这个在哪里看需要交多少企业所得税?
公司的植物新品种权纠纷案胜诉了,对方打的侵权赔偿款怎么做账,需要交税吗
增值税附表4加计扣除数,本期数是自动带出来来的吗?怎么算出来,大概是高新引起?
高新加计扣除增值税怎么计算出来?
本单位是家门诊部,刚开始上线电子发票,门诊电子发票如何冲红操作?
增值税附表4加计抵减额,在主表里要填在哪里?是不是本期实际抵减税额里填一我下就可以。大概是高新
老师利润表的年累计加上负债表年初的等于期末的
老师,账上未开票收入的不含税金额和申报系统上确定税额后倒推出来的不含税收入,隔着几分钱的差异,那我们纳税申报的时候,是以账上的数据申报还是已确定的税额来倒推出来的收入申报呢?