你好,3000块钱现金做过节费,是通过福利费核算,需要并入个人所得申报个人所得税的
老师好。过节如果发钱的话,是要计入工资填入个税申报,本期收入里是吗?如果买东西发放的话,直接就是 借:管理费-福利,贷:银行存款。还需要过应付职工薪酬-福利 吗?
你好老师,老板说提3000块钱现金做过节费,这个是做在应付职工薪酬福利费里的吗?然后个税里面还要报是吗?
请问一下老师,员工聚餐报销,需要经过应付职工薪酬-福利费这个科目吗,还是直接做管理费用-职工福利费,贷:现金
公司过年过节给员工的发的米面油福利,在做汇算清缴的时候算是福利费还是算在工资薪金里面,中秋节的福利没报个税,春节的报个税了。两笔做账的话都放在福利费科目里面了,也过了应付职工薪酬-福利费科目
老师,假设哈,公司给一个人发放过节福利1000元现金,那这个是咋做账,直接借福利费,贷现金,还是放在工资薪金里借应付职工薪酬贷现金
老师你好,有负面清单的和直系亲属有关系吗?
公司走税务注销流程,对我们得存货和固定资产出售有异议,要求我们提供所有的账册和相关明细表,以及成本明细,我们如何应付税务局的要求
你好,小规模劳务公司,开3个点专票,没有成本发票,只有从甲方农民工代发劳务的工人工资,虽然是从甲方农民工发的,但是我们和甲方签了劳务分包合同,劳务都是分给我们的,这次走了27万, 是我们成本,虽然没有其他成本发票,但这个就是我们的成本,我安劳务进度给甲方开票,不能低于27万, 还要有利润,所得税,老师这样理解对吗
老师,公司未到高企复审年度,现在申报企业所得税汇算清缴高企优惠明细表中,2022年2023年收入6000万研发占比4%,2024年收入4000万研发占比5%,填报中根据文件规定高新技术企业最近一年销售收入小于5,000万元(含)的企业,企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例不低于5%,请再次确认申报数据是否准确。这是代表不能享受高企优惠政策吗
老师麻烦问一下老板名下一家公司要注销,那未分配利润就是根据账的上数来缴税吗
但是我咨询说查账征收需要开票。不开票就会被认为挪用。
老师你好,发工资取现金可以吗?需要注意什么?
老师,从公账转到老板私人卡20万,因为是查账征收,所以需要合同还有开票吗?对这笔钱的用途有要求吗?他可能是用来游戏充值之类的,与公司经营无关。但是过段时间会还回来,具体还款时间不确定
老师您好,我想问一下小企业会计准则下做的账以前年度发的费用不需要通过以前年度损益调整吗,而是直接计入当期损益科目吗
@董孝彬老师,这个事要不要给领导说下,让他再看看决定?
是否必须每个人发多少。然后报个税呢,因为现在发多少具体没有说
你好,发放多少,就按发放的金额并入到个人所得,申报个人所得税就是了
员工聚餐费用是记入管理费吗
你好,员工聚餐费用是通过管理费用—福利费科目核算
好的谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢