咨询
Q

老师,销售方7月份开的错的专用发票,当时没作废也没入账,9月份开了红字发票,现在做负数发票账务处理前,要把错误的发票先入账,但那个发票是7月份的,可以9月入账吗? 这个企业因为之前是代账公司做的账,所以这边不是财务人员开的票,7月开的错的发票就没给代账公司。

2020-09-25 11:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-25 11:21

你好,可以先计入9月份账,再做冲红处理

头像
快账用户8851 追问 2020-09-25 11:50

跨月也没关系?

头像
齐红老师 解答 2020-09-25 14:34

你好,跨月也没有关系的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,可以先计入9月份账,再做冲红处理
2020-09-25
你好 可以的 可以的
2021-10-11
你好,不应该收回,对方要做账的
2020-09-09
您好 不是9月份按所有发票入账报增值税和企业所得税 到了十月份再做红冲处理
2020-10-22
你好,可以反结账回去,再9月份做凭证就可以。
2020-10-20
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×