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您好,老师,那个我是负责公司所有的做账,现在在做9月份的账务,9月份我同事开发票开错了,然后当时就开了一张销项负数发票,现在这两个发票都给了我,我可以不做账吗

2021-10-11 17:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-11 17:08

你好 可以的 可以的

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快账用户6835 追问 2021-10-11 17:09

那这两张发票可以扔掉吗还是怎么弄呢

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齐红老师 解答 2021-10-11 17:15

好,自己单独留存好了。

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你好 可以的 可以的
2021-10-11
你好是的,可以的,都是自己留存。
2021-10-13
这个直接原分录负数红冲
2021-11-08
借银行存款,贷应应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交增值税进项转出 应付帐款 贷库存商品等
2023-10-03
你好,可以先计入9月份账,再做冲红处理
2020-09-25
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