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开办期,租赁厂房第一个月付了一年租金,当时没有收到发票,分录做了借:应付账款 贷:银行存款,然后两个月的摊销借:管理费用 贷:应付账款,那等过几个月收到房租的增值税发票分录该怎么做?

2020-09-21 08:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-21 08:37

您好,分录有误,预付房租:借:预付账款 贷:银行存款 收到发票:借:长期待摊费用-开办费 贷:预付账款 未收到发票不需要入账,并且开办期间不摊销,等到开办期结束后才摊销

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快账用户4877 追问 2020-09-21 08:42

上次听一个老师的课,说预付应付,预收应收可以只做其中一个科目,还有就是现在开办期不用做摊销,然后等开办期结束在分12个月摊销吗?收到发票是不是借:长期待摊费用-开办费 应交税金-应交增值税-进项税额 贷:应收账款,然后摊销是借:管理费用-开办费 贷:长期待摊费用-开办费

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齐红老师 解答 2020-09-21 09:01

您好,等到开办期结束后,可以一次分摊,

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快账用户4877 追问 2020-09-21 09:26

那我上面的分录做的对吗

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齐红老师 解答 2020-09-21 09:30

您好,分录是正确的呢

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快账用户4877 追问 2020-09-21 09:42

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-21 09:48

不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。

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齐红老师 | 官方答疑老师

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