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老师我想问一下我们的房租是一季度付一次,之前都是先预付,但最近不是这么付啦,如果没有付是不是要做预提分录,借:管理费用-房租 贷:其他应付款,如果第二个月付啦一部分,那我就做借:预付款 贷:银行存款,差额的那部分我还需要预提吗?

2020-09-17 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-17 10:30

你好,每月计提管理费用,如果已经支付,就贷记预付款,如果还没支付,贷记其他应付款,如果直接支付,贷记银行存款。 不管支付不支付,每月都要确认管理费用。

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快账用户7263 追问 2020-09-17 10:38

老师的意思是如果我这个月支付啦一部分他没有给我们开发票那相当于预付,但是我可以先做一个借:预付 贷银行 然后在做一个借:管里费用 贷:预付账款,如果没有支付就直接借:管里费用 贷:其他应付款 ,最后他给我们拿过发票我在做一个把之前我预提的那些分录冲销啦,然后我在正常做一个借:管理费用-房租 应交税费 贷:银行存款 其他应付款对吗?

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齐红老师 解答 2020-09-17 10:41

比如每月房租10000,这个月付了3000,借:管理费用10000,贷:银行存款3000、其他应付款7000; 如果没付款,借:管理费用10000,贷:其他应付款10000; 如果已经全部预付,借:管理费用10000,贷:预付款项10000。 类似这样

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快账用户7263 追问 2020-09-17 10:43

没有收到发票的话不应该就是属于预付账款吗

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齐红老师 解答 2020-09-17 10:47

按照权责发生制原则,应当按期确认费用,如果当年能收到发票就没有问题的。

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快账用户7263 追问 2020-09-17 10:48

哦,行吧,那就不用计入预付账款,直接计入费用就可以吗?

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齐红老师 解答 2020-09-17 10:48

是的,实务中如果想收到发票再确认费用也可以,只要不跨年就没问题。

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快账用户7263 追问 2020-09-17 10:50

因为我们这个是付完款才给开发票,那如果收到发票在计入费用,那是不是前几个月就不用计提啦,直接在那个月全部确认费用,这样税务局会认吗?

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齐红老师 解答 2020-09-17 10:55

一般不跨年就没什么问题

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快账用户7263 追问 2020-09-17 10:56

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-17 10:56

不客气,如果问题已解决请给五星好评

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