你好,每月计提管理费用,如果已经支付,就贷记预付款,如果还没支付,贷记其他应付款,如果直接支付,贷记银行存款。 不管支付不支付,每月都要确认管理费用。
老师我想问一下我们的房租是一季度付一次,之前都是先预付,但最近不是这么付啦,如果没有付是不是要做预提分录,借:管理费用-房租 贷:其他应付款,如果第二个月付啦一部分,那我就做借:预付款 贷:银行存款,差额的那部分我还需要预提吗?
老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借:预付账款 30000 贷:银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少,做了笔计提分录 借:管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷:其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元,那次月我该怎么做分录呢?
老师,请问下租赁办公室年租金37200元,发生的以下情况,1、未收到租赁发票,先付款的分录 借:预付账款 37200贷:银行存款 37200 2、租金已付5月,但发票仍未收到,每月需要预提 借:管理费用 15500 贷:其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月,才收到租赁发票后 借:待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷:预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借:其他应付款--预提费用 37200 贷:预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
1月老板提前付了1月和2月的租管费,我可以先计入预付账款,再按月做入管理费用,但是如果老板3月4月房租都没交,等5月再一起交,我应该怎么做分录呢?借:管理费用-租赁费 贷:其他应付款? 然后等交了钱,再借:其他应付款 贷银行存款?
还有一个问题就是我们房租转给合伙人,合伙人私下转给房东,我在做分录的时候是不是要做借:管理费用-房租,贷:其他应付款;借:其他应付款 贷:银行存款?
老师 我预缴增值税税自己先提交了 不能扣款 又去税局重新预缴的 我提交那个怎么删掉呢?
老师,水电费已付款,未来票,能暂估吗
老师,交接时,把各科目余额打印出来就可以了吧
保险单上面的车船税怎么算的?
老师你好,有负面清单的和直系亲属有关系吗?
公司走税务注销流程,对我们得存货和固定资产出售有异议,要求我们提供所有的账册和相关明细表,以及成本明细,我们如何应付税务局的要求
你好,小规模劳务公司,开3个点专票,没有成本发票,只有从甲方农民工代发劳务的工人工资,虽然是从甲方农民工发的,但是我们和甲方签了劳务分包合同,劳务都是分给我们的,这次走了27万, 是我们成本,虽然没有其他成本发票,但这个就是我们的成本,我安劳务进度给甲方开票,不能低于27万, 还要有利润,所得税,老师这样理解对吗
老师,公司未到高企复审年度,现在申报企业所得税汇算清缴高企优惠明细表中,2022年2023年收入6000万研发占比4%,2024年收入4000万研发占比5%,填报中根据文件规定高新技术企业最近一年销售收入小于5,000万元(含)的企业,企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例不低于5%,请再次确认申报数据是否准确。这是代表不能享受高企优惠政策吗
老师麻烦问一下老板名下一家公司要注销,那未分配利润就是根据账的上数来缴税吗
但是我咨询说查账征收需要开票。不开票就会被认为挪用。
老师的意思是如果我这个月支付啦一部分他没有给我们开发票那相当于预付,但是我可以先做一个借:预付 贷银行 然后在做一个借:管里费用 贷:预付账款,如果没有支付就直接借:管里费用 贷:其他应付款 ,最后他给我们拿过发票我在做一个把之前我预提的那些分录冲销啦,然后我在正常做一个借:管理费用-房租 应交税费 贷:银行存款 其他应付款对吗?
比如每月房租10000,这个月付了3000,借:管理费用10000,贷:银行存款3000、其他应付款7000; 如果没付款,借:管理费用10000,贷:其他应付款10000; 如果已经全部预付,借:管理费用10000,贷:预付款项10000。 类似这样
没有收到发票的话不应该就是属于预付账款吗
按照权责发生制原则,应当按期确认费用,如果当年能收到发票就没有问题的。
哦,行吧,那就不用计入预付账款,直接计入费用就可以吗?
是的,实务中如果想收到发票再确认费用也可以,只要不跨年就没问题。
因为我们这个是付完款才给开发票,那如果收到发票在计入费用,那是不是前几个月就不用计提啦,直接在那个月全部确认费用,这样税务局会认吗?
一般不跨年就没什么问题
好的,谢谢老师
不客气,如果问题已解决请给五星好评