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还有一个问题就是我们房租转给合伙人,合伙人私下转给房东,我在做分录的时候是不是要做借:管理费用-房租,贷:其他应付款;借:其他应付款 贷:银行存款?

2022-09-02 13:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-02 13:24

你好。您好,这样处理是对的。

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你好。您好,这样处理是对的。
2022-09-02
借其他应付款贷利润分配 借利润分配 进项 贷其他应付款
2021-05-06
您好, 是法人代付的房租吗?发票回不来了?
2022-04-12
同学,你好。 这样子没有错。 前面几个月按照预估的费用计提,借 管理费用 房租 贷 其他应付款,实际收到发票后,由于入账的成本与发票上的不一致,所以把前面已经入账的成本费用全部冲掉,即借管理费用 租金-45000 贷 其他应付款 房租-45000,这样子就相当于租房的费用全部没有做账,所以当期还要做一笔管理费用 租金 42857.14 应交税费—应交增值税—进项税额2142.86 贷库存现金 45000 ,把正确的房租费用入账。
2021-01-18
您好,可以这样进行账务处理
2022-01-10
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