你好 开了发票预缴的是整个合同的可以
老师,我想问下我们是建筑行业,七月在别的地方预交了税款而且这个税款在开出票的基础上多交了,八月份开了票,十月的时候是不是就不用扣税了?
老师。我想问下我上个月开了张5万多的发票,这个月把税款交了,可是甲方又让开外管证,我们这笔是最后一笔款了,我如果开外管证在预交税款就交重了,应该怎么处理下
老师,我12月份在外地预交的建筑服务税款,但是没开票,1月份再开票,不仅跨月而且跨年了,行不行呢?
老师,我想问下我们是建安业,11月份开了发票税款已缴,12月份甲方又让开外管证才能给打款,这又开了外管证预交了税款,相当于交了两次税,1月份缴纳12月份税款时自动带出来预交的税款,我能抵扣了吗?
老师,这种怎么做分录呢 是这样的就是我七月份摁开了发票,然后产生了1万多的税款之后,我当时没有缴纳这笔税款,因为我手里面有镜像,于是我在八月份的时候我就勾选了这一笔进项。 然后在税务大厅去做了一个留底抵欠就把我钱欠的税款给抵消,然后这个我就不知道怎么做分录。 就是七月份的七月份开的发票,然后八月份申报的时候我没有给他交了税款,然后在九月份生到八月份的时候我勾选拿很多发票,然后就用进项税额来给捡钱称的前面所欠的税款就是这个怎么回事。
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我们是小规模,开的专票,那预交的这部分十月份的时候在填写增值税申报表时,在表里不填写这部分收入,还是?
填写 然后预缴的税款在倒数第二栏填写