同学你好 协商一下不开了吧,你都交税了
老师,我想问下我们是建筑行业,七月在别的地方预交了税款而且这个税款在开出票的基础上多交了,八月份开了票,十月的时候是不是就不用扣税了?
老师。我想问下我上个月开了张5万多的发票,这个月把税款交了,可是甲方又让开外管证,我们这笔是最后一笔款了,我如果开外管证在预交税款就交重了,应该怎么处理下
老师,我想问下我们是建安业,11月份开了发票税款已缴,12月份甲方又让开外管证才能给打款,这又开了外管证预交了税款,相当于交了两次税,1月份缴纳12月份税款时自动带出来预交的税款,我能抵扣了吗?
老师你好,我公司上个月在外地预交2个点,这个月发现交错了,已经申请退税,税款已在这个月退回公账,之前在外地交税是用个人的卡交的,这个月又重新申请了外经证,税款已交,请问账务怎么处理?
老师好我想请问一下,我们给另外一个公司付了一次10万押金,对方4月份给开了收据,现在这笔钱又要作为货款,5月份又重开了发票,请问怎么做账呢
请问公司12月做了个业务分录农民工工资计入借工程施工贷应付职工薪酬。这种情况下汇算清缴的职工薪酬支出明细表105050的工资薪金支出需要加上这个农民工工资金额吗?这个工资薪金支出金额以哪个明细科目为准
员工开自己车出差,过路费怎么报销?
食品电商公司,以前月份购进食品就付了款但发票未到做账借应付账款贷银行存款,这个月发票到做账借库存商品贷应付账款,这样做账可以吗 以前月份发票未到时没有暂估的 食品电商公司没有商品出入库表的
购买财务软件费,金额小,直接计入管理费用-软件服务费 老师,这样可行
计提所得税看什么金额乘以税率计提
老师好,已经申报的个税在哪里作废
老师你好,对方开我们的发票时,电话填的坐机,和税务登记的电话不一致,这样发票有效吗
只要董孝彬老师回答,老师,我确认一下是在4月用负数红冲3月预估的分录,不是在4用冲掉其他应付款对吧
老师,之前的会计把不是登记在公司名下的车折旧了,现在已经折完了,现在是不是除了把这部分调增以外,在没有别的更好的办法了吗?还请老师指点一下
以跨境人民币结算的公司,出口退税申报时,汇率管理填写当月工作日汇率后,形成的申报明细表上的美元离岸价和电子口岸报关单的美元离岸价不一致,该如何处理?
老师,如果不开对方不给打款
那你就开吧,预缴,然后本地抵减,多交的申请退税