之前收到发票怎么做的分录
公司1月份购进一批货,税额已认证,2月份我是不想要这批货,已退还。2月申报已做进项转出,这笔进项转出我应该怎么录入分录呢?
已抵扣过的进项发票,因发票被税局列为异常凭证,要我们做进项税额转出,如果做分录?
22年的发票因销售方原因导致发票异常,税务局要求我们购买方将发票的进项转出,于本年2月转出并缴纳税款,7月份该销售方申报后此发票转为正常,现我方该怎么使用此进项?认证吧,该票22年已认证,直接做进项,报表上怎么提现?
请问老师,6月份因供应商欠税有5份发票税局让转出,我司已做进项税额转出,后对方公司补缴了税款,税局也将这5份发票解除异常,并告知我们可继续勾选抵扣。11月份时,对方又欠税,但欠的不是我们那5份发票的税款,税局又将我们那5份发票列入异常让转出,我们6月份转出后就没有再勾选认证,那进项税额不就重复转出了?这种情况怎么处理呢?
老师,1月份已认证的进项发票因为对方欠税,税务局要求我们进项税额转出,这笔分录怎么做,
老师报送财务报表不用填现金流量表也可以是吧
老师就是年报现金流量表期初现金余额没填上现在改正了那所得税年报表还有更正吗好像没什么影响
老师好,未分配利润145万,能不能先暂估成本,股权转让以后再做红冲呢,这是小规模公司应该不会有风险吧
老师,税务局会关注一个公司每月交税多少的情况吗,比如上个月交了1万,这个月交了几千
老师,请问购买的京东卡,开什么发票内容可税前扣除
老师,这个我要按哪个填?
您好老师 实缴了注册资本 需要缴纳印花税是吧?还有实缴了验证吗?
房产税都是那些需要交?没有房产证,在自又土地自建办公楼需要缴纳吗?
应税消费税商品售价是不是等于 成本+利润+消费税额=销售额
这个黄的标记是什么意思,
因为涉及进项转出的科目
之前没在我们这代账,看不到,我对外账也不熟
这个得看之前的分录 借管理费用等或者主营业务成本贷进项转出
只把税金转出就行是吧
对的,只要转出就可以
好的谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢
不对,对应科目不是销项税额?
是你们收到的进项发票这个进项不能抵扣哦
后面处理好了要抵扣
申请留抵抵欠
那这个现在也是进项转出 到时候再转进来就可以
就是不知道具体分录怎么写
借进项 贷管理费用等科目 这样
借,应交增值税-进项 贷,应交增值税-销账 不是这样?
不是的哦 没有这样做的