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老师,1月份已认证的进项发票因为对方欠税,税务局要求我们进项税额转出,这笔分录怎么做,

2025-04-10 06:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-10 06:33

之前收到发票怎么做的分录

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齐红老师 解答 2025-04-10 06:33

因为涉及进项转出的科目

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快账用户8621 追问 2025-04-10 06:34

之前没在我们这代账,看不到,我对外账也不熟

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齐红老师 解答 2025-04-10 06:43

这个得看之前的分录 借管理费用等或者主营业务成本贷进项转出

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快账用户8621 追问 2025-04-10 06:45

只把税金转出就行是吧

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齐红老师 解答 2025-04-10 06:46

对的,只要转出就可以

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快账用户8621 追问 2025-04-10 07:29

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-10 07:29

满意请给五星好评,谢谢

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快账用户8621 追问 2025-04-10 07:42

不对,对应科目不是销项税额?

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齐红老师 解答 2025-04-10 07:43

是你们收到的进项发票这个进项不能抵扣哦

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快账用户8621 追问 2025-04-10 07:43

后面处理好了要抵扣

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快账用户8621 追问 2025-04-10 07:43

申请留抵抵欠

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齐红老师 解答 2025-04-10 07:44

那这个现在也是进项转出 到时候再转进来就可以

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快账用户8621 追问 2025-04-10 07:49

就是不知道具体分录怎么写

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齐红老师 解答 2025-04-10 07:51

借进项 贷管理费用等科目 这样

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快账用户8621 追问 2025-04-10 12:58

借,应交增值税-进项 贷,应交增值税-销账 不是这样?

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齐红老师 解答 2025-04-10 12:58

不是的哦 没有这样做的

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之前收到发票怎么做的分录
2025-04-10
借原材料,负数,贷应付账款负数,进项税额转出,或者是做借进项税额 负数
2021-03-01
这种情况应与当地税务机关沟通,详细说明 5 份发票的处理过程,提供 6 月进项税额转出记录、对方补缴税款后允许抵扣的通知等证明材料。提交书面申请核实情况,若存在重复转出,请求更正,恢复抵扣权利,并做好沟通记录,定期跟进处理进度。
2024-12-04
你好,这个是以前年度的吗?如果是的话,记以前年度损益调整, 贷应交税费应交增值税进项转出。
2024-07-13
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