是的,你的理解是对的
1、一般纳税人开普通发票 正常计算销项税 2、一般纳税人收到普通发票 计入成本 3、进项税转出 计入成本 4、简易方法计算的 直接计算销项税 是这样理解吗?
收到的专票不能抵扣,是不是直接计入成本?还需要进项税额转出吗?公司是一般纳税人简易计征
一般纳税人建筑公司简易计税开票,增值税计算方法是按开票金额减去与该项目有关的成本金额差额计算增值税,不能用销项税额减进项税额 以上说法对吧
老师,普通发票不能抵扣,那么请问在计算一般纳税人的应纳税额时该一般纳税人购入货物取得的普通发票怎么处理呢(就是在计算完销项税额-进项税额之后怎么处理该普通发票)
一般纳税人销售花卉开普票是多少税率??购进花卉的的普通发票是不是直接计入成本
工资不是计入管理费用么?那这个成本怎么填写?
前年买的固定资产,结果去年被全额退回去了,并且对方开了红字发票,今年账上应该怎么做呢?
同时购买AB两种商品,买A送B,AB都需要发票吗
老师,一般纳税人购进的二手车发票上没有税额,只有15000,卖出时公司没有开发票只有二手车市场开的发票,报增值税税率应该是多少?卖出价时5000,销项税怎么算?卖出分录怎么写?
老师 这个在哪里看需要交多少企业所得税?
公司的植物新品种权纠纷案胜诉了,对方打的侵权赔偿款怎么做账,需要交税吗
增值税附表4加计扣除数,本期数是自动带出来来的吗?怎么算出来,大概是高新引起?
高新加计扣除增值税怎么计算出来?
本单位是家门诊部,刚开始上线电子发票,门诊电子发票如何冲红操作?
增值税附表4加计抵减额,在主表里要填在哪里?是不是本期实际抵减税额里填一我下就可以。大概是高新
在请问一下老师 小规模收到增值税专票还是按3%入帐吗
收到专票也不能抵扣,只能全部计入成本费用
我知道不能抵扣 一般纳税人13 % 小规模还是按3%计入成本是吗?
你是说小规模纳税人取得一般纳税人开出13%的发票吗
是的,是按多少入成本呢
直接就是按照含13%的税率的金额计入成本的