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这月冲红的专票,上个月抵扣我们的进项税额8000多,这个月做负数后,也只抵回了1000多块,那么这剩余的负数增值税下个月还能在账上抵扣吗?现在销项增值税在借方有7000多。这个月要如何做增值税结转?

2020-09-15 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-15 12:33

你不需要缴纳增值税,就不用结转的

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你不需要缴纳增值税,就不用结转的
2020-09-15
你好,这个待抵扣是你没有认证吗?
2022-07-12
你好,如果是开具红字发票了,是冲减开具红字发票当期的收入额和销项税额; 借,应收账款,负数 贷,主营业务收入,负数 贷,应交税费一应增销项,负数;
2020-08-16
你好,你的进项留底在哪个科目?
2020-11-05
你好, 结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 8000 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 8000 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 12000 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 12000
2020-10-13
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