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老师前期红冲了增值税专票 现在销项税额是负数本月全都抵扣了还交了3万多 这个怎么做账务处理呀老师

2021-12-24 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-24 10:27

你好 ; 红冲了专票 就是红冲了收入 :借主营业务收入; 应交税费-应交增值税贷应收账款或者银行存款 ; 你抵扣是抵扣进项税。 你月末把进项税和销项税都结转了

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快账用户2542 追问 2021-12-24 10:29

销项税负数怎么结转

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齐红老师 解答 2021-12-24 10:34

你好 一样的正常结转 只是金额负数   

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快账用户2542 追问 2021-12-24 10:41

借应交税费应交增值税销项税负数 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 是这样吗老师

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齐红老师 解答 2021-12-24 10:46

你好; 是的 。 就是这样来转   

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你好 ; 红冲了专票 就是红冲了收入 :借主营业务收入; 应交税费-应交增值税贷应收账款或者银行存款 ; 你抵扣是抵扣进项税。 你月末把进项税和销项税都结转了
2021-12-24
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2024-03-05
您好,会计凭证的分录没有特别之处,按红字票 借:应收 (负) 贷:收入(负) 销项税(负),这是正常的业务,销售退货开红字发票很正常的
2023-06-07
你不需要缴纳增值税,就不用结转的
2020-09-15
你好!这个没关系。你直接开负数发票
2024-03-07
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