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上个月有一笔收入冲红了,那么这个分录怎么做呢?尤其是增值税销项,我们已经用进项税抵扣了,那这个月如何把上月的进项增值税做回来呢

2020-08-16 22:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-16 22:24

你好,如果是开具红字发票了,是冲减开具红字发票当期的收入额和销项税额; 借,应收账款,负数 贷,主营业务收入,负数 贷,应交税费一应增销项,负数;

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快账用户1031 追问 2020-08-16 22:28

老师我进项税额怎么办呢?白白抵扣了吗?我是做了抵扣分录的?

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齐红老师 解答 2020-08-17 08:42

你好,现在做了销项的冲减,那这个月进项抵的就少了,与之前抵的没有关系了;

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你好,如果是开具红字发票了,是冲减开具红字发票当期的收入额和销项税额; 借,应收账款,负数 贷,主营业务收入,负数 贷,应交税费一应增销项,负数;
2020-08-16
你不需要缴纳增值税,就不用结转的
2020-09-15
借应交增值税销项税 贷应交增值税-贷认证抵扣进项税
2024-01-11
同学您好,进项税额转出的具体金额在本期申报时,填列于《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第13至23栏“二、进项税额转出额”各栏:分别反映纳税人已经抵扣但按规定应在本期转出的进项税额明细情况。 祝您学习愉快!
2020-12-08
你好 你们是退货吗 你退回去吗 别人退给你你的进项不影响
2020-10-23
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