你好,那么这个多出来的相当于是应付账款了 借:管理费用,主营业务成本等科目 50000 贷:银行存款 20000 应付账款 30000
请问:我公司付客户20000元印刷费用,从对公账户上转给对方,客户后来寄来发票50000元,请问我这个怎么做账?
请问老师,我公司收到客户款9万多,但对方没有用公户给我们转款,用个人账户转过来的,我们已经给对方开了发票了,那现在我们有必要把这笔款退回在让从公户转过来吗
老师,请问,物流公司帮客户充了50000的油卡,收到客户45000元,中间少了5000元,是给客户的返点,我们主要是要客户的充油的发票来做为进项抵扣。这个怎么做分录呢
老师,请问下,实际收入1200元,但客户让我们开发票2300元,客户对公转账2300元,我们对私扣除税点,转回1012元,这个要怎么做分录呀
请问老师,上月给客户开了发票这个月发生销售退回,退的货款已经打给对方:20000元—我公司垫付退货运费2000元=实际退回货款18000。对方在申请红票的时候申请的20000元,如果我们按20000元的红票给客户开,那账面会产2000元的差异,我们没有这2000元的运费发票,这垫付的2000元运费怎么处理啊?
5.某厂为增值税一般纳税人,计划外购一批货物。假设用该批货物生产的产品当月全部销售,不含税售价为180000元。现有两种购货方案可供选择:方案A:从一般纳税人处购入,该货物的不含税价为100000元,进项税额为13000元。方案B:从小规模纳税人处购入,按3%的征收率试点开具增值税专用发票,不含税价为95000元,进项税额为2850元。请问:该厂应作何选择?
您好,有营业收入无营业成本申报企业所得税汇算会有什么风险?本年度已经正确计入成本里了,24年的账务可以不修改吗
老师,如果开票,还不能确认收入,但是确认增值税,这种如果到了年底还没确认收入,会怎么样?
临时工工资如何做账,汇款备注呢
你好,有没有初级会计继续教育题库
老师,3月对账必须是3月的对完吗?就是计提到3月份,可以延时到4月份对账,计提到4月份对账吗?
老师 我想问一下其他应收和其他应付一般怎么用 比如在哪种情况下用
老师您好,公司采购酒、茶叶价格为20000用于招待,对方开票20025元,多开了25,发票为普票,这种发票我入账可以直接按20000入账,做借:库存商品20000、贷:应付账款20000,多的25元不入账可以吗?
仓库翻新所支出的金额,一般摊销几年
甲公司为增值税一般纳税人,2019年7月从小规模纳税人乙公司购进一批农产品用于生产面粉。取得增值税专用发票注明金额10 000元,税额300元,甲公司购进的该批农产品当月申报抵扣进项税额。已知农产品扣除率为9%,甲公司当月购进该批农产品准予抵扣的进项税额为( )。(2021年)