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请问:我公司付客户20000元印刷费用,从对公账户上转给对方,客户后来寄来发票50000元,请问我这个怎么做账?

2020-09-13 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-13 10:02

你好,那么这个多出来的相当于是应付账款了 借:管理费用,主营业务成本等科目 50000 贷:银行存款 20000 应付账款 30000

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你好,那么这个多出来的相当于是应付账款了 借:管理费用,主营业务成本等科目 50000 贷:银行存款 20000 应付账款 30000
2020-09-13
你好,根据你的描述,账务处理是 借:库存现金或银行存款 ,贷:应收票据 
2024-04-02
借管理费用、运输费贷银行存款或者是预付账款,没有发票的正常做,但是抵扣不了所得税。
2022-12-23
同学,你好 把之前收到的货款,给客户汇过去 借:应收账款 贷:银行存款
2021-09-14
借银行存款52000 贷主营业务收入 应交税费
2023-09-21
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