你好,期初数录入错误应当重新建账,录入正确的期初数 调整分录只能调整期末数,无法调整期初数的
老师,请问我单位9月初抵扣时发现一张8月已入账的发票是错误的,9月且退回对方重开。那我8月的账务要怎么调整?先做进项税转出吗?凭证该怎么处理呢?
请问期初余额录入错误可以直接做一张转账凭证调正确吗?单位用的是财务软件记账的
老师咨询一个问题,9月份销售方给我们开具发票金额税额正确但吨位跟单价错误,我们于9月份认证抵扣,10月份发现错误对方红冲后重开,我们公司10月份,做账时可以红字冲9月份的凭证,然后重新认证做正确的,税金不用在进项税转出,直接扣出来可以吗?
老师,您好,我用的是用友T3财务软件,2020年7月购买软件建账,建账时银行存款余额为1182.86元,会计没有录期初数,我就开始做凭证、记账、结账了,现在2021年了,银行账还是相差1182.86元。我的银行账2020年的余额是3122.87,2020年没有录期初1182.86,所以2020年的余额变成了1940.01,我可不可以直接修改2021年期初数,把1940.01修改成3122.87
下列说法正确的是A已经登记入账的记账凭证,在当年内发现填写错误时,直接用蓝字重新填写一张正确的记账凭证即可B发现以前年度记账凭证有错误的,可以用红字填写一张与原内容相同的记账凭证,再用蓝字重新填写另一张正确的记账凭证C如果会计科目没有错误只是金额错误,也可以将正确数字与错误数字之间的差额,另填制一张调整的记账凭证,调增金额用蓝字,调减金额用红字D发现以前年度记账凭证有错误的,应当用蓝字填制一张更正的记账凭证。多选题。
老师好,住房公积金能单位与个人部分都单位缴纳吗
老师,我这有一个建筑工程。我开的发票是9个点。在工程的地方扣了两个点。我想问一下我在当地扣的这两个点是可以抵扣的吗?
老师,注册实缴的多出来是不是需要缴纳个税,退换不需要缴纳个税
之前收到10元的预收账款 现在退回去10 但是银行在付出去的10元中收了2元的手续费 所有的分录怎么写
老师,应付工资是5000,个税是100,怎么做分录
老师,我们开票开9个点的专票给客户,我们要供应商提供专票或者普票,但是他们要收我们税点,这个税点多少我们才不会亏本。
哪些成本情况是不需要发票可以直接入账的呢
注册资本金转够了之后,股东还能以投资款形式转钱进来吗
我公司2021年注册,注册资本200万,实收资本为0,现在注册资本时限有规定吗?
老师公司购入二手车60000元要一次性扣除成本,还是要计提折旧4年呢?
现在重新建账的话,可以录入1月份的账吗、
你好,可以录入1月份的凭证的