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老师,请问我单位9月初抵扣时发现一张8月已入账的发票是错误的,9月且退回对方重开。那我8月的账务要怎么调整?先做进项税转出吗?凭证该怎么处理呢?

2020-09-05 08:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-05 08:11

你好,统一在9月初做进项税额转出,红字或相反方向冲原来确认的分录

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快账用户2345 追问 2020-09-05 08:13

好的,谢谢

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快账用户2345 追问 2020-09-05 08:16

可是我的钱已经支付了,该怎么冲?

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齐红老师 解答 2020-09-05 08:20

把银行存款科目用应收账款替代,然后再冲应收账款

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快账用户2345 追问 2020-09-05 08:28

嗯,好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-05 09:41

不客气,祝您学习愉快!

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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