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老师,请问我单位9月初抵扣时发现一张8月已入账的发票是错误的,9月且退回对方重开。那我8月的账务要怎么调整?先做进项税转出吗?凭证该怎么处理呢?

2020-09-05 08:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-05 08:11

你好,统一在9月初做进项税额转出,红字或相反方向冲原来确认的分录

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快账用户2345 追问 2020-09-05 08:13

好的,谢谢

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快账用户2345 追问 2020-09-05 08:16

可是我的钱已经支付了,该怎么冲?

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齐红老师 解答 2020-09-05 08:20

把银行存款科目用应收账款替代,然后再冲应收账款

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快账用户2345 追问 2020-09-05 08:28

嗯,好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-09-05 09:41

不客气,祝您学习愉快!

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相关问题讨论
你好,统一在9月初做进项税额转出,红字或相反方向冲原来确认的分录
2020-09-05
借银行存款,贷应应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交增值税进项转出 应付帐款 贷库存商品等
2023-10-03
新年好 先把之前入账的分录红冲,然后根据新收到的正确的发票做正确的分录
2023-02-04
1.这个单独的 我要办税证明开具下面去下载,2 重复做科目不变数值是负数冲掉借xx 负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数 3 。借应收 负数贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,4 需要取得对方红字发票这个,你叫对方给2联你们,8月做借库存商品 负数 贷应付账款 负数进项税额转出,不需要调整 红字信息表没有开错话,不需要调整后续取得红字发票和红字信息表一起贴后面5 。
2020-09-17
你好  你需要开红字信息表  后就做转出分录。 然后根据红字发票在做红冲分录处理。     
2020-11-09
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