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老师咨询一个问题,9月份销售方给我们开具发票金额税额正确但吨位跟单价错误,我们于9月份认证抵扣,10月份发现错误对方红冲后重开,我们公司10月份,做账时可以红字冲9月份的凭证,然后重新认证做正确的,税金不用在进项税转出,直接扣出来可以吗?

2020-11-09 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-09 15:14

你好  你需要开红字信息表  后就做转出分录。 然后根据红字发票在做红冲分录处理。     

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快账用户3584 追问 2020-11-09 15:14

红字信息表如何开

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齐红老师 解答 2020-11-09 15:15

你好开票系统里面 选择购买方  已抵扣来开票   

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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