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老师我想问下 7月购买了一个电视机 当时钱付了 发票一直没来 怎么入账,到现在9月才开始来发票 开票日期是9月的,这个怎么处理分录

2020-09-05 20:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-09-05 20:04

借其他应付款 贷银行,金额大吗,借固定资产,贷其他应付款

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快账用户1283 追问 2020-09-05 20:29

这个分录是这样的 那我7月入账做一个应付嘛 然后9月发票来的时候冲掉是吗 ,做固定资产 冲应付嘛 ,7月借 应付 贷银存 9月发票来 借固定 贷应付 然后9月建固定资产卡片?

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齐红老师 解答 2020-09-05 20:37

这个是7月做,借其他应付款 贷银行 这个是9月,借固定资产,贷其他应付款 ,你有卡片话,那直接9月建固定资产卡片?生成凭证

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快账用户1283 追问 2020-09-05 20:55

做固定资产是先建卡吗? 会自动生成吗?

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快账用户1283 追问 2020-09-05 20:56

之前单位都是手动没有这个模块现在有模块的话 我要怎么做

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齐红老师 解答 2020-09-05 20:59

是的,你点固定资产,之后点添加,输入信息就可以

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快账用户1283 追问 2020-09-05 21:22

那我那个凭证里面我不是有个音符在吗?七月份到我九月份的时候见固定资产的时候,凭证你就不用做了,它自动会冲掉的吗还是什么意思? 就是我那个本来是我九月份手动不是要做借固定资产贷应付账款把这个应付账款冲掉吗?这样是不是按照老师说的,你说的就是说我入进去,它自动会这样,深层的会冲掉的还是什么意思啊?

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快账用户1283 追问 2020-09-05 21:23

如果他有,比如说我们一次性购买有好多种的话,那我每一个对每一个都要给它分开了还是怎么样?比如说他21万里面有很多很多很多,那我是不是每一个价格都要他分开来?

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齐红老师 解答 2020-09-05 21:44

那我每一个对每一个都要给它分开了还是怎么 ,需要一个一个输入进去,输入固定资产下面,你输入,会自动生成固定资产 ,你输入的时候有输入对应科目这个

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齐红老师 解答 2020-09-05 21:45

简单处理就是收到发票做,大部分外账实务中是这样私企,你要是按这个实际收到的时候做固定资产,你们是7月收到吗 , 那7月就添加固定资产卡片,之后有差额修改固定资产卡片按新的开始折旧

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快账用户1283 追问 2020-09-05 22:13

我不知道到底是什么时候做呢 是7月还是9月 ,我们七月收到很多固定资产 然后都没有发票

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快账用户1283 追问 2020-09-05 22:15

7月 一个是钱付了东西到了没发票 另外一个是东西到了钱也没付发票也没有。这两个我分别要怎么处理啊

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齐红老师 解答 2020-09-06 09:23

这个你怕有差额不想调就按常规处理几时收到发票几时做,要是按正规处理是7月就入账,后续 有差额可以9月再调整 ,正规处理,借固定资产,贷其他应付款-暂估款,都是这样,付款做其他应付款 -供应商 贷银行,没有付款不做

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借其他应付款 贷银行,金额大吗,借固定资产,贷其他应付款
2020-09-05
你好,每月先挂其他应付款,收到发票,再冲减其他应付款即可。
2020-11-11
你好。因为这个发票不是跨年的,建议直接抽出来。替换新的发票就可以的。这样就不需要做分录了
2020-12-28
你好 借:固定资产,贷:应付账款
2023-02-26
你好,一般不跨年问题是不大的
2021-11-11
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