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老师、你好!请问一下、像食堂的费用购买大米、每个月发票都没有及时拿过来、这个月一次性拿了7月8月9月10月、这样怎么做分录、都是付现金的、外账都是要有发票才做账、这样怎么做账务处理

2020-11-11 16:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-11 16:24

你好,每月先挂其他应付款,收到发票,再冲减其他应付款即可。

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你好,每月先挂其他应付款,收到发票,再冲减其他应付款即可。
2020-11-11
你好,学员,要有发票的 借管理费用 贷银行存款
2022-10-26
有科目余额表吗,有这个就可以建账了,
2020-10-12
你好  你们如果税务报道后 就得按期报税的。  你需要把你们流水账整理好  科目余额 。  以科目余额来建账处理才行的。 因为你还得做年报 和企业所得税汇算  处理的。   
2020-12-07
需要把相关票据复印下来
2019-07-03
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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