同学你好,进项税额是按3台空调对应的进项税额抵扣的;
你好,老师,如果公司一次购进4台空调,3台用于生产办公,1台用于职工福利,进项税怎么抵扣,谢谢
江南公司为增值税一般纳税人,主要从事空调的生产和销售 (1)购进生产用钢材一批,取得增值税专用发票注明价款168万元,委托物流公司(增值税一般纳税人)运输,取得承运部门开具的增值税专用发票上注明运费8万元。 (2)本月销售A型号挂机空调300台,每台售价5000元,开具的增值税专用发票上注明价款150万元。 (3)将新试制的4台C型号柜机空调用于本公司的职工食堂使用,6台赠送给敬老院,单位成本为1万元。 (4)另外本月,零售B型号挂机空调50台,每台零售价4680元。 (5)月末盘点时发现,上月购进的材料少了一批,成本1.5万元,经查,该材料属于意外损失 已知:C型号柜机空调成本利润为10%,计算本月应缴纳的增值税额
老师你好,公司购入一台冰箱,用于员工放饭盒这种,开的专用发票,可以抵扣增值税额吗?计入什么费用比较好呢?办公费?福利费?还是固定资产啊
甲公司采购了 5台空调,均取得了增值税专用发票,分别用于下列用途,其中准予抵扣进项税额的有( )。 A 职工宿舍 B 办公大楼 C 仓库 D 生产车间
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,在2021年的时候购进4台空调在公司用,如果我现在把这个进项票拿来抵扣的话,这个票要怎么样做账呀?
老师,那餐饮业收款,客户比较多,有的开发票有的不开发票,难道也要按客户名字设置二级明细科目吗?可以一次计入预收账款(待清算),然后开发票的转入借,预收账款(待清算)贷,主营业务收入这样可以吗
老师,那餐饮业收款,客户比较多,有的开发票有的不开发票,难道也要按客户名字设置二级明细科目吗?可以一次计入预收账款(待清算),然后开发票的转入借,预收账款(待清算)贷,主营业务收入这样可以吗
老师公司买给个人车到二手市场开票,这个要做收入确认吗
请教一下,非常感谢!烦请详细解说一下,辛苦啦! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。 3-对于第一题,预收到货款装修费440000及相应的预缴增值税8800 的相关会计分录应该怎样写?,非常感谢!
我们公司受让了一家别的公司的股份, 占股份30% 0元,还需要做分录吗。
生猪买卖交易,外省购买了生猪,到本省来进行售卖,未取得检验疫证,在本地开的检验证,怎么做账务处理,税务上有什么风险
老师,婚庆公司预收账款要按客户设置二级明细科目吗
现在是电子发票,专票写一个名字,一个税号可以吗?
请教一下,非常感谢!烦请详细解说一下,辛苦啦! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。 3-对于第一题,预收到货款装修费440000及相应的预缴增值税8800 的相关会计分录应该怎样写?,非常感谢!
你好,老师24年第3季度报税的时候,收入表中会计漏填交的税金金额,怎么办呢
老师,这不属于混用吗
老师,是在一张发票上
同学你好,1台用于职工福利——这个是用于职工宿舍么?
老师,题只说是给职工食堂之类的好像
同学你好,职工食堂是属于专门用于职工福利 ,这个进项税额是不能抵扣的;