您好,要税金没有入账,是吧
老师,我们是小规模公司,企业所得税的收入总额是填本年累计金额的,但是在今年第二季度的时候填的是第二季度的收入,不是第一季度和第二季度的收入总和,现在我再申报第三季度,我是该怎么填这个本年累计金额的收入总额这一栏呢?
老师好!老师,企业所得税报表中的第一行,营业收入栏是填写一个季度的还是1一3季度营业收入总金额呢?谢谢
我们填报报表时填列的是【2019年已执行会计收入准则】,现在报2023年7月份的季报,利润表本期金额是第二季度的,上期金额是什么时候的? 1、是2022年第二季度? 2、是2023年第一季度? 3、是2023年第一季度+第二季度? 4、还是什么期间?
第四季度报企业所得税的时候,发现第三季度所得税申报时,把报表写成了季度金额,这个怎么办呢 应该填写年累计额却写成了该季度累计额,不需要交税,这个怎么办呢
老师你好,申报第2季度企业所得税,营业收入是填4-6月金额?还是1-6月金额?表中是本年累计金额
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
对,缴纳了没有入账
也没有计提,是的吧
没有计提,账上就没有显示
借:以前年度损益调整
贷:应交税费
借:应交税费
贷:银行存款
你是说在今年做调整是吧
那去年的报税表什么的就不更正了,是这个意思吧
是的,调今年的账就可以