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上家虚开发票,我们做进项税额转出,那是借:以前年度损益调整,贷:进项税额转出,那为什么要补交所得税?我们明明花了钱了,还有补交所得税分录怎么做?

2020-08-19 21:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-19 21:28

您好,虚开这本身是不合法的,就不能给您所得税税前扣除

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快账用户2793 追问 2020-08-19 21:30

那分录怎么做?可以虚开发票,东西有到?

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齐红老师 解答 2020-08-19 21:47

那您实际发生了业务,没有发票,那所得税还是不能税前扣除,汇算清缴的时候还是需要纳税调整的

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相关问题讨论
您好,虚开这本身是不合法的,就不能给您所得税税前扣除
2020-08-19
同学你好,有差额做分录调平即可。借,应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,再做,借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷,应交税费-未交增值税。
2022-09-17
你好,是的 增加你的利润 多交所得税
2020-08-19
你的原材料领用的时候减出来
2020-10-09
你好;   你之前收到的时候怎么做科目的 ;  你们是什么准则; 好判断科目  
2022-06-09
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