你好冲买菜支出你买菜做的那个科目
9月1日,甲公司将本公司生产的部分F产品作为福利发给本公司职工,其中生产工人400件、车间管理人员100件、专设销售机构人员50件,该产品每件销售价格为0.6万元,实际成本为0.4万元1、借:生产成本——直接人工271.2借:制造费用——福利费67.8借:销售费用——福利费33.9贷:应付职工薪酬——福利费372.92、同时需要做分录是:借:应付职工薪酬——福利费372.9贷:其他业务收入330贷:应交税费——应交增值税(销项税额)42.93、同时结转对应的其他业务成本,分录是:借:其他业务成本220贷:库存商品220
9月1日,甲公司将本公司生产的部分F产品作为福利发给本公司职工,其中生产工人400件、车间管理人员100件、专设销售机构人员50件,该产品每件销售价格为0.6万元,实际成本为0.4万元1、借:生产成本——直接人工271.2借:制造费用——福利费67.8借:销售费用——福利费33.9贷:应付职工薪酬——福利费372.92、同时需要做分录是:借:应付职工薪酬——福利费372.9贷:其他业务收入330贷:应交税费——应交增值税(销项税额)42.93、同时结转对应的其他业务成本,分录是:借:其他业务成本220贷:库存商品220分录的结果是怎么算出来的
号:【项目一】海岛旅行社组织海口到三亚的三日游,由旅行社自派豪华型大客车,发生如下经济业务编制以下业务的会计分录15月21日,万云房地产企业组织优秀员工50人三亚三日游,交来游费42400元约定5月25日出发,沿途承担餐点、门券、导游费、游览交通费2、5月24日,导游黄云到财务科预借30000元,财务科以现金付吃3、5月27日,导游黄云前来报账,共用门券费3000元,餐费8000元,住宿费6000元,又支付导游黄工资5000元,退回现金000元,财会部门根据上述凭单当即结转成本4、5月27日,将5月21日组织的三亚三日游的旅游费收入结转营业收入【项目二】好阳光餐厅新推出两道菜:一是“绒绒鲜虾”,每份用大虾仁800克,每千克80元:松子100克,每千克40元:其他调配料7元二是“鲍鱼饭”,每份用鲍鱼200克,每千克50元:大米160克,每千克2元;其他调配料15元该餐厅的销售毛利率为60%.若该餐厅成本毛利率为140要求:计算菜品的成本和销售价格
温馨食品有限责任公司是生产八宝粥的增值税一般纳税人企业,2021年12月发生如下经济业务,请根据经济业务内容编制正确的会计分录。7.11日,本月生产100000听绿豆八宝粥,生产共领料189000元,其中领取绿豆70000元、花生50000元、小麦58000元、莲子11000元,编制生产领料凭证分录,要求写出明细项目。8.17日,本月应计提固定资产折旧25000元,其中生产车间使用机器折旧费为21000元,行政管理部门用固定资产折旧4000元。9.18日,计提本月职工薪酬-工资,其中生产工人工资13000元,车间管理人员工资7000元,公司行政部门人员工资9000元。10.20日,本月生产的绿豆八宝粥完工入库,实际完工入库80000听,实际发生的生产成本为196000元。11.21日,本月向祥林食品公司销售绿豆八宝粥50000听,价款175000元、增值税销项税额22750元,收到支票一张30000元已转存银行,其余款项未收。12.25日,收回祥林食品公司前欠货款50000元,存入银行。13.27日,支付付平光食品公司本月所购的花生货款3000
温馨食品有限责任公司是生产八宝粥的增值税一般纳税人企业,2021年12月发生如下经济业务,请根据经济业务内容编制正确的会计分录。7.11日,本月生产100000听绿豆八宝粥,生产共领料189000元,其中领取绿豆70000元、花生50000元、小麦58000元、莲子11000元,编制生产领料凭证分录,要求写出明细项目。8.17日,本月应计提固定资产折旧25000元,其中生产车间使用机器折旧费为21000元,行政管理部门用固定资产折旧4000元。9.18日,计提本月职工薪酬-工资,其中生产工人工资13000元,车间管理人员工资7000元,公司行政部门人员工资9000元。10.20日,本月生产的绿豆八宝粥完工入库,实际完工入库80000听,实际发生的生产成本为196000元。11.21日,本月向祥林食品公司销售绿豆八宝粥50000听,价款175000元、增值税销项税额22750元,收到支票一张30000元已转存银行,其余款项未收。12.25日,收回祥林食品公司前欠货款50000元,存入银行。13.27日,支付付平光食品公司本月所购的花生货款300
支付承包费,承包费是为了经营,这种情况怎么做分录?借预付账款,贷银行存款,借主营业务成本,贷预付账款,这样对吗
老师,老板给员工发现金的工资,可以不做到外账吗?就相当于没有发工资也行吧?主要是账上现金也是负数,但是他工资偏偏发的是现金。
这一个季度我们没有开票,但这个季度我们冲红了上季度开的发票我们怎么填写增值税表,要写冲红的金额吗,写负数吗?
我这个刚好相反,全资子公司,子公司销售服务给母公司,确认不含税收入,母公司确认资产为含税金额,这个要怎么抵消
u列的0是公式的数据,u列下面有8000多行需要填充,怎么一次填充
公司收到货款没有开票,做预收账款,后期几个月内开具发票不会被监控
32岁,女,十年工作经验,中级职称 1.单身未婚未育 2.已婚已育,有一个男孩在老家上幼儿园,一线城市有房子 3.已婚已育,老公小孩在一线城市,父母带娃都住一起 4.离异无孩,与父母同住 哪个好找工作些呀?目前找的是财务公司主管/主办
老师,湖南电子税务局,一般纳税人,要更改申报的24年增值税,怎么找到更改入口?
工资不是计入管理费用么?那这个成本怎么填写?
前年买的固定资产,结果去年被全额退回去了,并且对方开了红字发票,今年账上应该怎么做呢?
如果我这个食堂采购计入管理费用福利费,这个收入就去冲抵这个管理费用福利费是吧
你好对的是这么做的
如果说我这边想计入收入的话,需要什么条件
餐饮服务的经营范围
如果不改变经营范围的情况下,可以计入营业外收入吗
可以的,这个你们自己决定