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9月1日,甲公司将本公司生产的部分F产品作为福利发给本公司职工,其中生产工人400件、车间管理人员100件、专设销售机构人员50件,该产品每件销售价格为0.6万元,实际成本为0.4万元1、借:生产成本——直接人工271.2借:制造费用——福利费67.8借:销售费用——福利费33.9贷:应付职工薪酬——福利费372.92、同时需要做分录是:借:应付职工薪酬——福利费372.9贷:其他业务收入330贷:应交税费——应交增值税(销项税额)42.93、同时结转对应的其他业务成本,分录是:借:其他业务成本220贷:库存商品220分录的结果是怎么算出来的

2022-07-28 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-28 16:55

这个220的题目应该会直接告诉了,就是你实际成本乘以你的数量。

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快账用户psuv 追问 2022-07-28 16:59

第二个分录的结果怎么算的

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齐红老师 解答 2022-07-28 16:59

就是你的实际成本0.4乘以你总共送出去的那个数量。

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快账用户psuv 追问 2022-07-28 17:01

第一个分录里的生产成本制造费用销售费用怎么算出来的

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齐红老师 解答 2022-07-28 17:02

用你的赠送数量乘以你的销售价格,再加上增值税。

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你好,你的具体问题是什么这里?
2022-07-28
这个220的题目应该会直接告诉了,就是你实际成本乘以你的数量。
2022-07-28
你好对的,是的,正确的。
2023-10-09
同学你好 生产成本180.8=200*0.8*(1%2B13%) 管理费用27.12=30*0.8*(1%2B13%) 制造费用72.32=80*0.8*(1%2B13%) 销售费用36.16=40*0.8*(1%2B13%) 贷:应付职工薪酬316.4=350*0.8*(1%2B13%)
2023-02-22
您好 借:生产成本(90*100=9000)制造费用(16*100=1600管理费用(12*100=1200)贷:应付职工薪酬—福利费(9000%2B1600%2B1200=11800) 借:应付职工薪酬—福利费(11800)贷:银行存款(11800)
2023-05-07
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