咨询
Q

老师,请问7月份我们暂估了管理费 借:管理费用-暂估 贷:其他应付款,这个暂估要求冲回怎么冲,分录怎么写?

2020-08-18 17:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-18 17:30

您好,原来的分录不变,金额用负数

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,原来的分录不变,金额用负数
2020-08-18
直接做相反的分录就可以
2024-08-06
您好,这个的话,没有跨年,做相反就行
2024-01-08
你好 你这个分录需要先红冲回去,然后根据发票再做分录的
2023-01-09
你好    你们实际发生的金额  发票没有收到吗? 为什么是一点点冲的  
2021-08-10
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×