应付账款—暂估 贷:应付账款-供应商
老师,请问7月份我们暂估了管理费 借:管理费用-暂估 贷:其他应付款,这个暂估要求冲回怎么冲,分录怎么写?
老师 年底暂估费用,然后2021年1月发票取得时候在冲费用分录怎么做呢? 暂估 借:管理费用 贷:其他应付款
老师 年底暂估费用,然后2021年1月发票取得时候在冲费用分录,其他应付款的的明细科目是写暂估吗? 暂估 借:管理费用 贷:其他应付款–暂估
老师,费用暂估,分录是:借:管理费用 贷:应付账款—暂估,那冲暂估的时候分录怎么做啊?
之前有暂估一笔1w的管理费用,现在发票回来了,怎么冲了?分录怎么写?暂估分录:借:管理费用-暂估 贷应付账款
公办幼儿园所得税税率有减免20%的说法吗?
根据两个表,报税系统里是这样填吗?
老师,公司不是出口企业,但偶尔有国际运输发票,业务说是给客户代发货的,这合理吗
你好,我们今年采购了很多固定资产,签订了很多合同,但合同太多,我在入账时原始凭证里可以不附合同吗?
老师,您好!我在另外一台电脑申报个税,怎样才能获取上月的申报信息?
老师,个体户没有收入,季报是不是全部填0,0申报就可以了
老师,印花税能申请减免或者合同避点吗
老师,个体户经营所得个税汇算清缴,3月31日之前没申报,逾期了还能申报吗
添加办税人的话必须法人登录操作吗?
老师 我半路结账 银行存款对方少记0.02,我现在要把0.02调整和对账单金额一致, 0.02应该写什么科目银行对账单金额4081.5 对方给我的金额4081.48
老板自己付了款,可以贷:其他应付款吗?
可以的,没问题的哈