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老师,管理费用—暂估,其他应付款—暂估,现在拿到票了,怎么写冲暂估的分录

2023-01-09 12:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-09 12:35

你好 你这个分录需要先红冲回去,然后根据发票再做分录的

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相关问题讨论
你好 你这个分录需要先红冲回去,然后根据发票再做分录的
2023-01-09
你好,现在收到票先红字冲以前的暂估 借:管理费用--暂估(红字) 贷:其他应付款--暂估(红字) 然后按发票金额入账 借:管理费用 贷:其他应付款
2022-01-04
您好,原来的分录不变,金额用负数
2020-08-18
您好,这个的话,没有跨年,做相反就行
2024-01-08
您好 这样写分录正确的
2021-01-10
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