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老师,我九月份做了一笔暂估,借,管理费用—暂估,贷,其他应付款—暂估,等十月开票时,我想冲掉暂估,可是管理费用—暂估余额为零了,上月结账时结转损益了,怎么冲掉暂估

2021-12-08 12:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-08 12:45

同学,您好,九月的怎么会是0呢?你没录数字吗?

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快账用户4091 追问 2021-12-08 12:46

我录了数据,但是月末结账,管理费用要结转损益吧,就为零了

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齐红老师 解答 2021-12-08 12:46

这个没事,你把以前的分录做笔负数,再现在做笔正的,就行了。

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快账用户4091 追问 2021-12-08 12:50

管理费用为零了,其他应付款—暂估,不为零

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齐红老师 解答 2021-12-08 13:15

没关系的,你把以前的那笔暂估做负数,现在做笔正的就行了,那个是结转了。

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同学,您好,九月的怎么会是0呢?你没录数字吗?
2021-12-08
你好    你们实际发生的金额  发票没有收到吗? 为什么是一点点冲的  
2021-08-10
您好,原来的分录不变,金额用负数
2020-08-18
借:应付账款~暂估 增值税-进项 贷:应付账款~供应商/银行存款
2024-12-18
把前面两笔做负数,再做笔正数就行了。
2021-12-09
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