您好!可以的,可以这样做
管理费用多计提了,可以冲了吗,借管理费用红字,贷库存现金?
收到退回的保险费,之前己入管理费用,现可以做,借:银存,借:管理费用(红字)吗?
税控盘服务费之前已经入账借了:管理费用,贷:库存现金;抵税计入借:应交未交增值税,贷:营业外收入。 请问管理费用没有冲减,我可以不可以做借:管理费用(红字),贷营业外收入(红字),还是怎么做
老师!税局扣社保费,已经从银行扣费。 借:管理费用 贷:银行存款 税局退回错扣社保费 借:银行存款 贷:管理费用 这样做分录可以吗?
2021年交了管理费1030。 借管理费1000 进税 130 银行存款1030。2022年退回500管理费用 收到银行回单 那之前入账的进税 2020年退回的费用里要处理吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
但主管说只有借,没有贷,不行。郁
你好!系统是可以这样做的。 那你也可以借管理费用红字 贷银行存款红字
我想知道的是,在实务中应该是可以这样做的吧。有借有贷只不过是基础理论而已。过于坚持这个太死板了吧!
你好!是的。实操中是没问题的。
好的,谢谢老师。
你好!不用客气的了。