这个可以直接调分录。你做的就可以
老师好,购买金税盘时借管理费用贷现金等,再抵减税款时借应交税费-应交增值税-减免税款,贷营业外收入可以吗
税控盘服务费之前已经入账借了:管理费用,贷:库存现金;抵税计入借:应交未交增值税,贷:营业外收入。 请问管理费用没有冲减,我可以不可以做借:管理费用(红字),贷营业外收入(红字),还是怎么做
老师,咨询下购买金税盘,借管理费用贷银行存款,然后抵扣税款可以写为借营业外收入贷管理费用,是不是可以这样入账?我想问这第二笔分录营业外收入怎么计入借方,收入增加应该贷方啊
老师这个金税盘服务费没有抵扣,我想把之前的分录冲掉后,然后怎么做,我做借管理费用贷库存现金,借营业外收入,贷应交税费。这个是以前会计做的可以这么调吗,小企业会计准则
老师,请教一个问题哦。为什么税控盘280服务费。直接冲管理费用而不是计入营业外收入呢?以前的会计做了。借:管理费用贷:银行存款。全额抵扣,借:应交税费-应交增值税(抵减税款)营业外收入-政府补贴[捂脸]这样做是不是有问题的
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
按我管理费用和营业外收入冲红字就可以是吗
是的,红字冲一下就可以了
一般做抵减,借:应交税费—应交增值税(减免税额),贷:管理费用(红字); 借:应交税费—未交增值税,贷:应交税费—应交增值税(减免税额) 这样就可以是吗
同学,您好,这样没有问题。