咨询
Q

老师!税局扣社保费,已经从银行扣费。 借:管理费用 贷:银行存款 税局退回错扣社保费 借:银行存款 贷:管理费用 这样做分录可以吗?

2022-05-04 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-04 14:30

你好,需要通过  应付职工薪酬—社保  科目核算才是的 

头像
快账用户1320 追问 2022-05-04 14:31

因为这个是法人的社保费,固此记入管理费和。这样可以吗?

头像
齐红老师 解答 2022-05-04 14:34

你好,正常情况下,需要通过  应付职工薪酬—社保  科目核算才是的 

头像
快账用户1320 追问 2022-05-04 14:35

厂房在建设中,只有一人(法人)购买社保,你们老师教我直接记得管理费用

头像
齐红老师 解答 2022-05-04 14:36

你好,社保需要通过 应付职工薪酬—社保  科目先计提,然后再缴纳才是的 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,需要通过  应付职工薪酬—社保  科目核算才是的 
2022-05-04
你好 我发你完整的分录 不能你这样的分录 你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2020-12-23
你好,没有问题,是可以这么做账的。
2022-12-12
同学你好,如果没有计提,直接入费用的话,就是对的。如果计提了,就不对的。
2021-04-28
同学你好,管理费用变成负数,是对的。
2020-12-28
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×