你好,需要通过 应付职工薪酬—社保 科目核算才是的
社保费用可以全部算公司费用吗 扣社保10000的话 分录能不能这样做:借 管理费用-社保费 10000贷:应付职工薪酬-社保费 10000 缴纳时 借:应付职工薪酬-社保费 贷:银行存款 个人部分也做管理费用
老师您好,我们单位当月发工资,缴纳社保,会计分录您看对?发工资时,借 管理费用-工资 贷其他应付款-个人代扣社保 贷银行存款 缴纳社保时,借管理费用-社会保险,借其他应付款-社保费用 贷银行存款
老师问下,上个月补交以前的保险,当月就从银行存款扣了,我直接做的,借,管理费用—社保费 贷,银行存款。还能
老师!税局扣社保费,已经从银行扣费。 借:管理费用 贷:银行存款 税局退回错扣社保费 借:银行存款 贷:管理费用 这样做分录可以吗?
缴纳社保费用,社保费用全部由公司出的,没有扣除个人部分,社保费会计分录怎么做,可以直接借管理费用-社保费,贷银行存款么?还是必须得借管理费,贷应付职工薪酬,贷应付职工薪酬,贷银行存款
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
因为这个是法人的社保费,固此记入管理费和。这样可以吗?
你好,正常情况下,需要通过 应付职工薪酬—社保 科目核算才是的
厂房在建设中,只有一人(法人)购买社保,你们老师教我直接记得管理费用
你好,社保需要通过 应付职工薪酬—社保 科目先计提,然后再缴纳才是的