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6月份签订合同133万,发票开了132万 做账 借方:银行存款 840000 应收账款490000 贷方:主营业务收入1316831.68 应交税金-销项税 13168.32 (按照合同133万入账)(这个是错误)报税也按 这个收入报的。在这个月又补开了1万的票。老师这个月税盘上有税额,怎么办?这个月怎么报税

2020-08-18 15:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-18 15:24

老师这个月税盘上有税额,怎么办?--这个是什么情况,有可以抵扣的进项税额嘛?还是有需要交纳的税额呢?

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快账用户7613 追问 2020-08-18 15:25

没有,就是小规模,相当于提前把税交了,这个月又开票了,这个月怎么处理

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齐红老师 解答 2020-08-18 15:52

您公司上个月已经将 13168.32的税款全部缴纳了?【对应这个月又补开的1万元的发票的销售额是否按未开票收入申报的呢?】然后这个月又补开了1万元的发票吗?

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快账用户7613 追问 2020-08-18 15:57

是的老师

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齐红老师 解答 2020-08-18 16:24

如果这样的话,您就在10月份申报三季度增值税时,填写销售额的数字是该季度开票额抵减这个负数1万后的数字,这个补开具发票的税款已经在二季度申报完了,不会重复申报缴纳的。

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快账用户7613 追问 2020-08-18 16:25

我也是这样想的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2020-08-18 18:43

您客气了,祝您学习理论,工作顺利。

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老师这个月税盘上有税额,怎么办?--这个是什么情况,有可以抵扣的进项税额嘛?还是有需要交纳的税额呢?
2020-08-18
您好 这样账务处理可以的
2020-11-04
那你开票的时候就不用做账了,你之前已经确认收入了,账务处理没问题。
2022-07-03
您好这样是没有问题 的呢。
2021-10-22
你这个需要去修改2019年12月增值税申报表,保持所得税收入和增值税收入一致这个,
2020-08-11
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