您好,修改核算单位:以账套主管身份登录系统管理界面。点击“账套”选项,选择“修改”功能。在账套信息中找到单位名称,修改为正确的核算单位名称。点击保存按钮,确保修改生效。这样就可以了
企业接受外来原材料加工制造的代制品和为外单位加工修理的代修品,制造完成或修理验收入库后,应视同企业的产成品。(即企业为加工或修理产品发生的材料、人工费等作为企业存货核算),这个怎么理解?是代修品和代制品可以作为存货?如何进行账务处理?
老师好,我们单位现在需要改科目余额平衡表,2018,2019,2020年应付职工薪酬贷方的发生数及余额,是不是需要改一系列数?如何简单操作?审计,报的数和报表数不一样,现在需要改
老师好,决算报表一定要和账上的数据一致吗?有的单位发现账务处理错了不想改报表,填决算报表时填正确的数据,这样行吗
老师.广西中级会计考后审核的资料,其中有一个叫考试信息表,那个信息表在哪里打印?当时报名的时候的工作单位和现在的工作单位不一样,那在考试信息表上盖章盖哪一个单位的章?
老师为什么要有最后两笔分录。 我们单位计提和发放派遣人员工资时候直接扣了个人和单位部分,社保没有单独区分个人和单位 也是一起计提缴纳,开票时候按应发工资开出,扣除额是怎么算的啊?确认收入时候是出了税费就直接确认到收入了 这样对不对? 像我们这样是不是不用做最后那个分录了。
老师,姐妹几个只有一个人用父母的扣除数,可以按3000扣减吗
XX公司规定:每月3.15号发上个月工资,4.10号缴纳3月份社保,但是个人承担的社保公司不垫付,在3.15号发工资的时候需要提前扣出来 3月份工资做账: 借:应付职工薪酬 (2月份计提应付工资) 贷:其他应付款--个人社保费 应交税费--个人所得税 银行存款 3月份计提社保做账: 借:销售费用--社保费 管理费用--社保费 贷:应付职工薪酬--社保费 4.10号缴纳社保做账 借:应付职工薪酬-社保费 其他应付款-个人社保费 贷:银行存款 以上这样做账,是否正确
举例我进货成本400,但是产品退空箱减去50,这个要怎么分录
2025年春节有几天带薪休假?
公司春节假期放到年初七,年初八复工,但是老板通知不上班,待定,也没说具体上班时间,工资还有得拿吗?
第四问超额股利为什么要减掉330 是因为总的股利不超过剩余股利的数吗
老师晚上好,请教个问题,就是我单位是一个建筑施工公司,挂靠一个有资质的公司签了一个合同额100万的合同,增值税税负率百分之二点五,管理费百分之三,适用税率为百分之九,印花税率为万分子三,企业所得税税负率为百分之二,请问需要向被挂靠企业缴纳多少税费?销项税额多少?根据税负率计算的增值税税额多少?附加税多少?应交的企业所得税多少?挂靠方缴纳的税费合计多少?综合税费率?需要的进项多少?该项目的所得额多少?需要的成本费用发票多少?进项税额占开票额的比例?成本票与开票额的比例?挂靠方拿回的工程款?提供的成本费用发票含税金额多少?差额为多少?谢谢老师
老师您好,福利费可以直接计入管理费用福利费吗,不从薪酬科目过度
您好,例如:员工聚餐,计入借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬福利费,然后借应付职工薪酬福利费,贷银行存款,请问这个人福利费需要申报个税吗?
老师,我有个朋友她入工厂没几个月,老板没有给买社保,给买了意外保险,后来她在做工时烫伤了,住院3个月医药费10多万,他老板不肯赔那么多,她可以怎么维权?