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我们的行业是零售商超,我们给供应商付款时直接扣减供应商应付给我们的陈列费,这个分录应该怎么做,谢谢老师

2020-08-15 17:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-15 18:00

借应付账款 贷其他业务收入,不过按新准则,这个是直接冲掉收入,

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齐红老师 解答 2020-08-15 18:02

主要看你们咋商量的,那这个发票是按扣之后开吧,那借库存商品 负数,贷应付账款 负数,

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快账用户4280 追问 2020-08-15 18:02

按照新准则是怎么做分录的呢,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-08-15 18:05

那借库存商品 负数,贷应付账款 负数

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快账用户4280 追问 2020-08-15 18:06

哦,谢谢老师,知道了

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齐红老师 解答 2020-08-15 18:06

那是对应销售方冲掉收入,购买方还是冲掉成本,需要结合你们协商咋说的,

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借应付账款 贷其他业务收入,不过按新准则,这个是直接冲掉收入,
2020-08-15
这个返利的话是供应商给你开红字,你这边直接冲减你的成本处理。
2021-07-12
是的,就是那样做的哈
2023-10-30
您好 请问您欠款的时候分录怎么写的
2021-07-12
你好,借成本费用,进项税额,贷银行存款。
2023-07-03
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