你好 借:应付账款 贷:银行存款 其他业务收入, 应交税费——应交增值税
我们超市收到供应商交的陈列费入什么科目呢,我直接从货款里面扣了剩下的货款转给了供应商
老师,我们是商贸公司一般纳税人,主要给连锁的超市供货,要给超市进场费10000,现在我们的供货商给我们报销5000元,我公司给上游的供货商开具了发票,但是这个5000元并没有直接到我公司的银行上,而是在供货商给我们开的户头上,就是我们的购货直接从上面扣款就可以了,请问我该怎么做账呢?
请教老师,超市应付账款包括供货商陈列费,当月有部分未付款的供货商,入库的时候应付账款的陈列费需要减出来吗?因为下月付款的时候供货商的陈列费直接从货款扣除了,这些费用同时又当做其他收入。
我公司供应商开具进项发票给我们,这个该是打给我们的陈列费用直接给货我们了!我们陈列费要做收入,这个货在柜台上展示又不能销库存,该怎么做账呢
我们公司把货退给了供应商,之前付货款100.9,但是供应商退款给我们100.8,我想问下少的0.1应该入什么科目
免征房产税答案应该选择A?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目,合同中成本组成有一个水费,其他是药剂电费,人工费折旧费制造费用等
个人独资企业报生产经营所得汇算时 利润总额6259.51减所得税费用312.98 净净利润为5946.53 312.98为预交的生产经营个税 在汇算时 312.98需要调增吗 不允许扣除的项目里有个个人所得税税款 312.98是得填在在里调增吗
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
我做的是营业外收入,那如果做其他业务,收入是要交税啊。
你好,这个陈列费收入本来就行缴纳相关税款的
那他陈列费的话算税率的话,税费的话,它的税率是几个,点儿跟那个超市小规模三个点是一样的税率是吧。
你好,小规模纳税人陈列费收入是按3%,因为疫情原因湖北地区以外是按1%执行
跟商品的税率不一样是吧
你好,小规模纳税人陈列费与商品增值税税率是一样的