那你们是以公司名义买的哦,是不是做在公司账上了
各位老师好,请问法人在17年底自己出钱以公司名义买的车,现在他卖给二手车市场,卖出的价格比折旧后的价格高出好多(19万多点),现在该怎么入账和交税呢?毕竟是法人自己出钱的,当时也做账也没说是公司借法人钱买的,麻烦老师了,谢谢哈
老师们,我在一家家族企业工作,2020年7月入职的,这家公司是2005年成立的,属于工程检测服务行业,我这半年时间里已经把这公司内部存在的问题都提出来并写出了财务管理制度,但问题是这个公司现在租的是个人住宅楼,所以财务部与结算部合在一个房间也是为了对账方便,可财务总监是老板的亲侄子,却是一个非会计专业的人,而且他不止监管财务部结算部,还有其他科室,他是按照自己的那套方式主要负责与挂靠我公司的那30几个人的结算,这么多年公司已经换了3任会计了,问题就是出在这所谓的财务总监上了,他的做法让各方面的账很乱,内部人员预支出去的钱无人及时要票,累计现在近600多万的预支款,好多都联系不上,既要不来钱也要不了发票,于是他就找外挂人员或者自己内部比较信任又没有买社保和交个税的人大量地去税务局代开发票,公司承担税金,让后把钱转给这些人再让他们转到出纳那边就是所谓的内账
钟存老师好!目前我在公司遇到一个难题,就是公司前身是搞锰业的,在市里开发房地产,2007年成立挂牌房地产公司,而房地产总公司在县城,分公司在市里,成立时前前法人由于一直开发不起来,在2020年与前法人在合同上签订协议,受让方前法人买断买让方前前法人成立的公司股权5000万,因此公司法人2020年4月变更为前法人,前法人由于并不是一次付清5000万,总公司就一直没有将公章、财务章交到前法人手中。而前法人在任职期间就私自刻公章、财务章使用,在他任职期间也没有出纳、会计做账,一直自己来支付费用,包括办理分公司账户,公司从成立至今账务一直非常不完善,而且现在筹资筹建期,公司一直亏损,而前法人因没有钱支付拆迁户过渡费无力支撑,在2021年4月又将营业执照变更现法人接手。法人向总公司要20万承诺在7月15日支付拆迁户过渡费,总公司的会计到分公司后要求看合同协议和各种凭证整理,意思一直半回弄不完,如需急付过渡费,可以将钱打到分公司先支付,现老板就要求出纳在建行另行开分公司账号,将前法人之前个人在银行开户分公司账户不用了,可出纳去银行开账户时,分公司前法人名字还没变更现法人,所以开不了建行账
老师们,我们会计整天给老板算钱,却不懂为自己个人算好账,17年在兰州非市区买的二手房,80平米,56完,连本带息总计70多万,分期20多年,月供2千多,今年孩子7岁,我们两个都是没存款结婚的,双方都无父母帮忙,连孩子都没带人带的,房子也刚好还贷7年,当初首付和装修都借钱买的,只有一个人上班,工资还不高,以前贷款利率4.9%,后来降到4.3%.,但对我们来说并没减轻利息压力,现在我想把房子卖掉可能抛出还贷的能足后留下不到10万元,我在孩子小学附近租2室一厅的房子800元每月,而小学附近都是没旧楼,有的房子抛售价28万元,请问老师我们是否现在卖掉房子租住呢?
你好老师,我们现在有个问题就是公司老板娘名下的特斯拉已经买了五年了, 买的时候是46万 ,现在准备过户到老板(法人)名下 ,过几个月法人又准备以35万左右转到公司名下 ,最后会以15万左右卖出去,老板说中间这20万的差价要算做公司的亏损 ,请问这一进一出的价格是要第三方评估 还是说怎么能自己定价 ,另外在这几个环节当中都要交些什么税 呢
老师,1月欠的税(2月申报),2月的留底正常申报(3月申报),然后3月申报完2月的税费办理留底抵欠,这个留底抵欠金额填到几月申报表,我看申报表附表2好像有个上期留底抵欠,是填到3月申报表吗(4月申报)
结转期间,借:本年利润 贷:主营业务成本,系统直接生凭证中间差额计以前年度损益,这样对吗?
员工福利费都需要计提吗,需要应付职工薪酬-福利费过一下吗
老师,你好,我公司是一般纳税人,经营医疗器械业务的,我们刚刚申报完所得税汇算清缴,但是有几笔停车费专管员说不能抵扣进项税,说去年抵扣相关增值税进项需要按月匹配调整,并且会自动出来滞纳金,不然会影响所得税,那我直接调整当月的增值税报表,那所得税是不是调整今年的汇算清缴就可以了吧,季度的所得税申报需要动吗,我不需要反结账去年的记账凭证吧,然后调整这些后怎么做账务处理
老师,1,我们单位,公司没钱老板垫付购买办公用品,直接进费用,借管理费用,贷其他应付款,行吗?还需要进一次现金科目吗,借现金贷其他应付款,票据回来再借管理费用贷其他应付款吗?2,计提的工资全部进费用,贷应发数。实发工资时,借应发数,贷个税社保和用银行实发工资,是这个意思吗。一直不知道计提工资时,贷记应付职工薪酬是应发数还是扣除个税个人社保后的实发数
如何做0申报,直接都是0就行了嘛
老师,人力资源公司有必要去吗,目前就一个会计和一个出纳
请问我公司开了一个VTB账户,收国外客户的货款,产生了两笔扣费,回单备注用途是Commission for tariff,还有一个是VAT Commission for tariff,请问这两笔费用怎么入账?
老师关税之前是多少,现在34个点
老师个体户的现在我们都是从7月份开始建账,银行6月末有余额,建账的时候银行余额怎办
是的,之前就入账了,现在法人不问就自己卖了
因公司经营不好,等着这笔钱还债务
那你们做固定资产清理就可以了
那做固定资产清理,也是需要缴纳税的,是吗
是的,要交增值税的
好哒,谢谢老师哈
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