真实发生只有300?还是真实发生是1200?只到300?剩下后面才到?贷应付账款暂估款 -300 贷应付账款 供应商300 ,真实只有300 ,多做借:库存商品-1200,贷:应付账款-暂估账-1200 借库存商品 300贷应付账款供应商,多结转成本,借库存商品1200-300 贷以前年度损益调整 ,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
我去年12月进行暂估账,借:库存商品1200,贷:应付账款-暂估账1200,并且结转成本了的,今年7月份收到发票金额为300,我这需要重新弄成本吗,这个怎么调账呢,麻烦告诉下呢
我去年12月进行暂估账,借:库存商品-A 250 B 950 ,贷:应付账款-暂估账1200,并且结转成本了的,今年7月份收到发票金额为A350( A在之后还有购买,同样未付款,未开票),B200,我这需要重新弄成本吗,这个怎么调账呢,麻烦告诉下呢,我之后还是会收到650,老师请问怎么弄呢
老师,22年12月 我们开票80万,做了收入确认,并暂估成本60万,借:库存商品 60万 贷:应付账款-暂估应付款 60万,借:主营业务成本60 贷:库存商品60 23年2月这60万成本发票已到,并且真实成本多于60万,那我们这样做凭证可以吗 借:库存商品 -60 贷:应付账款-暂估应付款-60 借:主营业务成本 -60 贷:库存商品-60 然后按真实的成本结转库存商品并确认成本
老师,去年12月份的会计暂估成本400万(借主营业务成本贷应付账款暂估),然后今年我这边冲减暂估(借主营业务成本-负数贷应付账款暂估负数),因为我们这两个月没有收入,所以成本没有办法结转,但是有发票回来,我需要冲减暂估,然后结转成本的时候就会设计到主营业务成本,怎么处理呢
老师,之前会计在去年12月份暂估了批库存商品入账,并且在当月销售结转了成本,今年四月份收到了发票,发票金额小于暂估的金额,这个月做成本核算的时候是不是要将多结转的成本调整出来
老师,老板给员工发现金的工资,可以不做到外账吗?就相当于没有发工资也行吧?主要是账上现金也是负数,但是他工资偏偏发的是现金。
这一个季度我们没有开票,但这个季度我们冲红了上季度开的发票我们怎么填写增值税表,要写冲红的金额吗,写负数吗?
我这个刚好相反,全资子公司,子公司销售服务给母公司,确认不含税收入,母公司确认资产为含税金额,这个要怎么抵消
u列的0是公式的数据,u列下面有8000多行需要填充,怎么一次填充
公司收到货款没有开票,做预收账款,后期几个月内开具发票不会被监控
32岁,女,十年工作经验,中级职称 1.单身未婚未育 2.已婚已育,有一个男孩在老家上幼儿园,一线城市有房子 3.已婚已育,老公小孩在一线城市,父母带娃都住一起 4.离异无孩,与父母同住 哪个好找工作些呀?目前找的是财务公司主管/主办
老师,湖南电子税务局,一般纳税人,要更改申报的24年增值税,怎么找到更改入口?
工资不是计入管理费用么?那这个成本怎么填写?
前年买的固定资产,结果去年被全额退回去了,并且对方开了红字发票,今年账上应该怎么做呢?
同时购买AB两种商品,买A送B,AB都需要发票吗
只到300,后面还有990
后面还有900
那就只做这个,贷应付账款暂估款 -300 贷应付账款 供应商300 后面到再冲掉, 结转成本有差额再调,没有先不不动,等都回来再处理